ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร : 09000000-4244

สำนักการศึกษา : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายปรีชา ศิริโวหาร / นางสาวศิริลักษณ์ วัจนะรัตน์ โทร. 3495

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100

หลักการและเหตุผล

ผู้บริหารกรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเพื่อให้ได้มาตรฐานและทั่วถึงเพียงพอต่อการใช้งาน สำนักการศึกษาจึงดำเนินโครงการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน

09120000/09120000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตในโรงเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครให้เพียงพอต่อการใช้งานด่านการเรียนการสอนและการบริหารโรงเรียน 2. เพื่อส่งเสริมครูผู้สอนให้ใช้สื่อการสอนในอินเทอร์เน็ตที่มีคุณภาพมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้

เป้าหมายของโครงการ

ด้านปริมาณ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีระบบอินเทอร์เน็ตได้มาตรฐานและเพียงพอต่อการใช้งานด้านการเรียนการสอนทั้ง ๔๓7 โรงเรียน ความเร็วแต่ละโรงเรียนไม่น้อยกว่า 100 Mbps ด้านคุณภาพ 1. ครูและนักเรียนสามารถใช้ระบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียนเพื่อการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสูงขึ้น

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-02)

100.00

02/09/2564 : คณะกรรมการตรวจรับกําลังดําเนินการตรวจรับการส่งมอบงานงวดที่ 21 ประจำเดือนสิงหาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :- งบประมาณที่ใช้จริง คือเดือนละ 830,982.72 บาท แต่ระบบลงเลขทศนิยมไม่ได้ จึงต้องลงเป็น 830,982.-บาท - งบประมาณปี 2563 ได้ 10,700,000.-บาท เหลือจ่าย 3,221,155.52 บาท - งบประมาณปี 2564 ได้ 6,750,700.-บาท

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-08-04)

90.00

04/08/2564 : คณะกรรมการตรวจรับกําลังดําเนินการตรวจรับการส่งมอบงานงวดที่ 20 ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :- งบประมาณที่ใช้จริง คือเดือนละ 830,982.72 บาท แต่ระบบลงเลขทศนิยมไม่ได้ จึงต้องลงเป็น 830,982.-บาท - งบประมาณปี 2563 ได้ 10,700,000.-บาท เหลือจ่าย 3,221,155.52 บาท - งบประมาณปี 2564 ได้ 6,750,700.-บาท

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-07-02)

80.00

02/07/2564 :คณะกรรมการตรวจรับกําลังดําเนินการตรวจรับการส่งมอบงานงวดที่ 19 ประจําเดือนมิถุนายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :- งบประมาณที่ใช้จริง คือเดือนละ 830,982.72 บาท แต่ระบบลงเลขทศนิยมไม่ได้ จึงต้องลงเป็น 830,982.-บาท - งบประมาณปี 2563 ได้ 10,700,000.-บาท เหลือจ่าย 3,221,155.52 บาท - งบประมาณปี 2564 ได้ 6,750,700.-บาท

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 72.00 (2021-06-01)

72.00

01/06/2564 : คณะกรรมการตรวจรับกําลังดําเนินการตรวจรับการส่งมอบงานงวดที่ 18 ประจําเดือนพฤษภาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :- งบประมาณที่ใช้จริง คือเดือนละ 830,982.72 บาท แต่ระบบลงเลขทศนิยมไม่ได้ จึงต้องลงเป็น 830,982.-บาท - งบประมาณปี 2563 ได้ 10,700,000.-บาท เหลือจ่าย 3,221,155.52 บาท - งบประมาณปี 2564 ได้ 6,750,700.-บาท

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 64.00 (2021-05-07)

64.00

07/05/2564 : คณะกรรมการตรวจรับกําลังดําเนินการตรวจรับการส่งมอบงานงวดที่ 17 ประจําเดือนเมษายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :- งบประมาณที่ใช้จริง คือเดือนละ 830,982.72 บาท แต่ระบบลงเลขทศนิยมไม่ได้ จึงต้องลงเป็น 830,982.-บาท - งบประมาณปี 2563 ได้ 10,700,000.-บาท เหลือจ่าย 3,221,155.52 บาท - งบประมาณปี 2564 ได้ 6,750,700.-บาท

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 56.00 (2021-04-07)

56.00

07/04/2564 : คณะกรรมการตรวจรับกําลังดําเนินการตรวจรับการส่งมอบงานงวดที่ 16 ประจําเดือนมีนาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :- งบประมาณที่ใช้จริง คือเดือนละ 830,982.72 บาท แต่ระบบลงเลขทศนิยมไม่ได้ จึงต้องลงเป็น 830,982.-บาท - งบประมาณปี 2563 ได้ 10,700,000.-บาท เหลือจ่าย 3,221,155.52 บาท - งบประมาณปี 2564 ได้ 6,750,700.-บาท

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 48.00 (2021-03-05)

48.00

05/03/2564 : คณะกรรมการตรวจรับกำลังดำเนินการตรวจรับการส่งมอบงานงวดที่ 15 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

** ปัญหาของโครงการ :- งบประมาณที่ใช้จริง คือเดือนละ 830,982.72 บาท แต่ระบบลงเลขทศนิยมไม่ได้ จึงต้องลงเป็น 830,982.-บาท - งบประมาณปี 2563 ได้ 10,700,000.-บาท เหลือจ่าย 3,221,155.52 บาท - งบประมาณปี 2564 ได้ 6,750,700.-บาท

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-02-05)

40.00

05/02/2564 : คณะกรรมการตรวจรับกำลังดำเนินการตรวจรับการส่งมอบงานงวดที่ 14 ประจำเดือนมกราคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :- งบประมาณที่ใช้จริง คือเดือนละ 830,982.72 บาท แต่ระบบลงเลขทศนิยมไม่ได้ จึงต้องลงเป็น 830,982.-บาท - งบประมาณปี 2563 ได้ 10,700,000.-บาท เหลือจ่าย 3,221,155.52 บาท - งบประมาณปี 2564 ได้ 6,750,700.-บาท

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 32.00 (2021-01-04)

32.00

04/01/2564 : คณะกรรมการตรวจรับกำลังดำเนินการตรวจรับการส่งมอบงานงวดที่ 13 ประจำเดือนธันวาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :- งบประมาณที่ใช้จริง คือเดือนละ 830,982.72 บาท แต่ระบบลงเลขทศนิยมไม่ได้ จึงต้องลงเป็น 830,982.-บาท - งบประมาณปี 2563 ได้ 10,700,000.-บาท เหลือจ่าย 3,221,155.52 บาท - งบประมาณปี 2564 ได้ 6,750,700.-บาท

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 24.00 (2020-12-18)

24.00

18/12/2563 : คณะกรรมการตรวจรับการส่งมอบงานงวดที่ 12 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 เรียบร้อยแล้วตามหนังสือกองเทคโนโลยีการศึกษา ที่ กท 0806/2020 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :- งบประมาณที่ใช้จริง คือเดือนละ 830,982.72 บาท แต่ระบบลงเลขทศนิยมไม่ได้ จึงต้องลงเป็น 830,982.-บาท - งบประมาณปี 2563 ได้ 10,700,000.-บาท เหลือจ่าย 3,221,155.52 บาท - งบประมาณปี 2564 ได้ 6,750,700.-บาท

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2020-11-10)

16.00

10/11/2563 : คณะกรรมการตรวจรับกำลังดำเนินการตรวจรับการส่งมอบงานงวดที่ 11 ประจำเดือนตุลาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :- งบประมาณที่ใช้จริง คือเดือนละ 830,982.72 บาท แต่ระบบลงเลขทศนิยมไม่ได้ จึงต้องลงเป็น 830,982.-บาท - งบประมาณปี 2563 ได้ 10,700,000.-บาท เหลือจ่าย 3,221,155.52 บาท - งบประมาณปี 2564 ได้ 6,750,700.-บาท

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2020-10-29)

8.00

29/10/2563 : เบิกจ่ายงวดที่ 10 ประจำเดือนกันยายน 2563 เรียบร้อยแล้ว และโรงเรียนกำลังใช้บริการอินเทอร์เน็ตงวดที่ 11 ประจำเดือนตุลาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :- งบประมาณที่ใช้จริง คือเดือนละ 830,982.72 บาท แต่ระบบลงเลขทศนิยมไม่ได้ จึงต้องลงเป็น 830,982.-บาท - งบประมาณปี 2563 ได้ 10,700,000.-บาท เหลือจ่าย 3,221,155.52 บาท - งบประมาณปี 2564 ได้ 6,750,700.-บาท

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:โรงเรียนใช้บริการอินเทอร์เน็ตงวดที่ 10 ประจำเดือนกันยายน 2563
:8.00%
เริ่มต้น :2020-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-09-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:โรงเรียนใช้บริการอินเทอร์เน็ตงวดที่ 11 ประจำเดือนตุลาคม 2563
:8.00%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:โรงเรียนใช้บริการอินเทอร์เน็ตงวดที่ 12 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
:8.00%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:โรงเรียนใช้บริการอินเทอร์เน็ตงวดที่ 13 ประจำเดือนธันวาคม 2563
:8.00%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:โรงเรียนใช้บริการอินเทอร์เน็ตงวดที่ 14 ประจำเดือนมกราคม 2564
:8.00%
เริ่มต้น :2021-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:โรงเรียนใช้บริการอินเทอร์เน็ตงวดที่ 15 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
:8.00%
เริ่มต้น :2021-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:โรงเรียนใช้บริการอินเทอร์เน็ตงวดที่ 16 ประจำเดือนมีนาคม 2564
:8.00%
เริ่มต้น :2021-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:โรงเรียนใช้บริการอินเทอร์เน็ตงวดที่ 17 ประจำเดือนเมษายน 2564
:8.00%
เริ่มต้น :2021-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:โรงเรียนใช้บริการอินเทอร์เน็ตงวดที่ 18 ประจำเดือนพฤษภาคม 2564
:8.00%
เริ่มต้น :2021-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-05-01 00:00:00
ขั้นตอน 10
:โรงเรียนใช้บริการอินเทอร์เน็ตงวดที่ 19 ประจำเดือนมิถุนายน 2564
:8.00%
เริ่มต้น :2021-06-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-06-01 00:00:00
ขั้นตอน 11
:โรงเรียนใช้บริการอินเทอร์เน็ตงวดที่ 20 ประจำเดือนกรกฎาคม 2564
:8.00%
เริ่มต้น :2021-07-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-07-01 00:00:00
ขั้นตอน 12
:โรงเรียนใช้บริการอินเทอร์เน็ตงวดที่ 21 ประจำเดือนสิงหาคม 2564
:12.00%
เริ่มต้น :2021-08-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-08-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 09000000-4244

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 09000000-4244

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0900-2001

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของโครงการประจำพื้นฐานของสำนักการศึกษา

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 0

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **