ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100
นายปรีชา ศิริโวหาร / นางสาวศิริลักษณ์ วัจนะรัตน์ โทร. 3495
ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล
*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3
ผู้บริหารกรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเพื่อให้ได้มาตรฐานและทั่วถึงเพียงพอต่อการใช้งาน สำนักการศึกษาจึงดำเนินโครงการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน
09120000/09120000
1. เพื่อพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตในโรงเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครให้เพียงพอต่อการใช้งานด่านการเรียนการสอนและการบริหารโรงเรียน 2. เพื่อส่งเสริมครูผู้สอนให้ใช้สื่อการสอนในอินเทอร์เน็ตที่มีคุณภาพมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้
ด้านปริมาณ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีระบบอินเทอร์เน็ตได้มาตรฐานและเพียงพอต่อการใช้งานด้านการเรียนการสอนทั้ง ๔๓7 โรงเรียน ความเร็วแต่ละโรงเรียนไม่น้อยกว่า 100 Mbps ด้านคุณภาพ 1. ครูและนักเรียนสามารถใช้ระบบอินเทอร์เน็ตโรงเรียนเพื่อการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสูงขึ้น
ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All |
๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน |
๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา% |
๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก |
(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-02)
02/09/2564 : คณะกรรมการตรวจรับกําลังดําเนินการตรวจรับการส่งมอบงานงวดที่ 21 ประจำเดือนสิงหาคม 2564
** ปัญหาของโครงการ :- งบประมาณที่ใช้จริง คือเดือนละ 830,982.72 บาท แต่ระบบลงเลขทศนิยมไม่ได้ จึงต้องลงเป็น 830,982.-บาท - งบประมาณปี 2563 ได้ 10,700,000.-บาท เหลือจ่าย 3,221,155.52 บาท - งบประมาณปี 2564 ได้ 6,750,700.-บาท
** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี
------------------&&&--------------------
(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-08-04)
04/08/2564 : คณะกรรมการตรวจรับกําลังดําเนินการตรวจรับการส่งมอบงานงวดที่ 20 ประจำเดือนกรกฎาคม 2564
** ปัญหาของโครงการ :- งบประมาณที่ใช้จริง คือเดือนละ 830,982.72 บาท แต่ระบบลงเลขทศนิยมไม่ได้ จึงต้องลงเป็น 830,982.-บาท - งบประมาณปี 2563 ได้ 10,700,000.-บาท เหลือจ่าย 3,221,155.52 บาท - งบประมาณปี 2564 ได้ 6,750,700.-บาท
** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี
------------------&&&--------------------
(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-07-02)
02/07/2564 :คณะกรรมการตรวจรับกําลังดําเนินการตรวจรับการส่งมอบงานงวดที่ 19 ประจําเดือนมิถุนายน 2564
** ปัญหาของโครงการ :- งบประมาณที่ใช้จริง คือเดือนละ 830,982.72 บาท แต่ระบบลงเลขทศนิยมไม่ได้ จึงต้องลงเป็น 830,982.-บาท - งบประมาณปี 2563 ได้ 10,700,000.-บาท เหลือจ่าย 3,221,155.52 บาท - งบประมาณปี 2564 ได้ 6,750,700.-บาท
** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี
------------------&&&--------------------
(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 72.00 (2021-06-01)
01/06/2564 : คณะกรรมการตรวจรับกําลังดําเนินการตรวจรับการส่งมอบงานงวดที่ 18 ประจําเดือนพฤษภาคม 2564
** ปัญหาของโครงการ :- งบประมาณที่ใช้จริง คือเดือนละ 830,982.72 บาท แต่ระบบลงเลขทศนิยมไม่ได้ จึงต้องลงเป็น 830,982.-บาท - งบประมาณปี 2563 ได้ 10,700,000.-บาท เหลือจ่าย 3,221,155.52 บาท - งบประมาณปี 2564 ได้ 6,750,700.-บาท
** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี
------------------&&&--------------------
(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 64.00 (2021-05-07)
07/05/2564 : คณะกรรมการตรวจรับกําลังดําเนินการตรวจรับการส่งมอบงานงวดที่ 17 ประจําเดือนเมษายน 2564
** ปัญหาของโครงการ :- งบประมาณที่ใช้จริง คือเดือนละ 830,982.72 บาท แต่ระบบลงเลขทศนิยมไม่ได้ จึงต้องลงเป็น 830,982.-บาท - งบประมาณปี 2563 ได้ 10,700,000.-บาท เหลือจ่าย 3,221,155.52 บาท - งบประมาณปี 2564 ได้ 6,750,700.-บาท
** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี
------------------&&&--------------------
(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 56.00 (2021-04-07)
07/04/2564 : คณะกรรมการตรวจรับกําลังดําเนินการตรวจรับการส่งมอบงานงวดที่ 16 ประจําเดือนมีนาคม 2564
** ปัญหาของโครงการ :- งบประมาณที่ใช้จริง คือเดือนละ 830,982.72 บาท แต่ระบบลงเลขทศนิยมไม่ได้ จึงต้องลงเป็น 830,982.-บาท - งบประมาณปี 2563 ได้ 10,700,000.-บาท เหลือจ่าย 3,221,155.52 บาท - งบประมาณปี 2564 ได้ 6,750,700.-บาท
** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี
------------------&&&--------------------
(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 48.00 (2021-03-05)
05/03/2564 : คณะกรรมการตรวจรับกำลังดำเนินการตรวจรับการส่งมอบงานงวดที่ 15 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
** ปัญหาของโครงการ :- งบประมาณที่ใช้จริง คือเดือนละ 830,982.72 บาท แต่ระบบลงเลขทศนิยมไม่ได้ จึงต้องลงเป็น 830,982.-บาท - งบประมาณปี 2563 ได้ 10,700,000.-บาท เหลือจ่าย 3,221,155.52 บาท - งบประมาณปี 2564 ได้ 6,750,700.-บาท
** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี
------------------&&&--------------------
(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-02-05)
05/02/2564 : คณะกรรมการตรวจรับกำลังดำเนินการตรวจรับการส่งมอบงานงวดที่ 14 ประจำเดือนมกราคม 2564
** ปัญหาของโครงการ :- งบประมาณที่ใช้จริง คือเดือนละ 830,982.72 บาท แต่ระบบลงเลขทศนิยมไม่ได้ จึงต้องลงเป็น 830,982.-บาท - งบประมาณปี 2563 ได้ 10,700,000.-บาท เหลือจ่าย 3,221,155.52 บาท - งบประมาณปี 2564 ได้ 6,750,700.-บาท
** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี
------------------&&&--------------------
(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 32.00 (2021-01-04)
04/01/2564 : คณะกรรมการตรวจรับกำลังดำเนินการตรวจรับการส่งมอบงานงวดที่ 13 ประจำเดือนธันวาคม 2563
** ปัญหาของโครงการ :- งบประมาณที่ใช้จริง คือเดือนละ 830,982.72 บาท แต่ระบบลงเลขทศนิยมไม่ได้ จึงต้องลงเป็น 830,982.-บาท - งบประมาณปี 2563 ได้ 10,700,000.-บาท เหลือจ่าย 3,221,155.52 บาท - งบประมาณปี 2564 ได้ 6,750,700.-บาท
** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี
------------------&&&--------------------
(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 24.00 (2020-12-18)
18/12/2563 : คณะกรรมการตรวจรับการส่งมอบงานงวดที่ 12 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 เรียบร้อยแล้วตามหนังสือกองเทคโนโลยีการศึกษา ที่ กท 0806/2020 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2563
** ปัญหาของโครงการ :- งบประมาณที่ใช้จริง คือเดือนละ 830,982.72 บาท แต่ระบบลงเลขทศนิยมไม่ได้ จึงต้องลงเป็น 830,982.-บาท - งบประมาณปี 2563 ได้ 10,700,000.-บาท เหลือจ่าย 3,221,155.52 บาท - งบประมาณปี 2564 ได้ 6,750,700.-บาท
** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี
------------------&&&--------------------
(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2020-11-10)
10/11/2563 : คณะกรรมการตรวจรับกำลังดำเนินการตรวจรับการส่งมอบงานงวดที่ 11 ประจำเดือนตุลาคม 2563
** ปัญหาของโครงการ :- งบประมาณที่ใช้จริง คือเดือนละ 830,982.72 บาท แต่ระบบลงเลขทศนิยมไม่ได้ จึงต้องลงเป็น 830,982.-บาท - งบประมาณปี 2563 ได้ 10,700,000.-บาท เหลือจ่าย 3,221,155.52 บาท - งบประมาณปี 2564 ได้ 6,750,700.-บาท
** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี
------------------&&&--------------------
(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2020-10-29)
29/10/2563 : เบิกจ่ายงวดที่ 10 ประจำเดือนกันยายน 2563 เรียบร้อยแล้ว และโรงเรียนกำลังใช้บริการอินเทอร์เน็ตงวดที่ 11 ประจำเดือนตุลาคม 2563
** ปัญหาของโครงการ :- งบประมาณที่ใช้จริง คือเดือนละ 830,982.72 บาท แต่ระบบลงเลขทศนิยมไม่ได้ จึงต้องลงเป็น 830,982.-บาท - งบประมาณปี 2563 ได้ 10,700,000.-บาท เหลือจ่าย 3,221,155.52 บาท - งบประมาณปี 2564 ได้ 6,750,700.-บาท
** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี
------------------&&&--------------------
ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของโครงการประจำพื้นฐานของสำนักการศึกษา
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 0
ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0
ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)
** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **