ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม : 50210000-3406

สำนักงานเขตภาษีเจริญ

14.35

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 14.35

นางนิตยา โสภาที โทร 6631

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

เร่งรัดให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานคร

50210800/50210800

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเป็นการเร่งรัดให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนด ซึ่งเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ และประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

1. หน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่กำหนด 2. การเบิกจ่ายได้เพิ่มงบกลางทุกประเภทที่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ 2562 ตามที่หน่วยงานยืนยันว่าสามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณมาคำนวณผลในการเบิกจ่ายเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๓ กรุงเทพมหานครสามารถรักษาวินัยทางการเงินการคลังทั้งในระยะสั้นและ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 14.35 (2019-12-24)

14.35

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการโดยกำหนดแผนการใช้จ่ายเงิน และเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 4.92 (2019-11-22)

4.92

22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการโดยกำหนดแผนการใช้จ่ายเงิน และเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 3.75 (2019-10-25)

3.75

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการโดยกำหนดแผนการใช้จ่ายเงิน และเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีทุกหมวดรายจ่ายใน ภาพรวม ไตรมาสที่ 1
:32%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:เร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีทุกหมวดรายจ่ายใน ภาพรวม ไตรมาสที่ 2
:22%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 3
:เร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีทุกหมวดรายจ่ายใน ภาพรวม ไตรมาสที่ 3
:23%
เริ่มต้น :2020-04-01
สิ้นสุด :2020-04-01
ขั้นตอน 4
:เร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีทุกหมวดรายจ่ายใน ภาพรวม ไตรมาสที่ 4
:23%
เริ่มต้น :2020-07-01
สิ้นสุด :2020-07-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50210000-3406

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50210000-3406

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5021-0829

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 14.3500

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
14.35

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **