รวมงบประมาณทั้งสิ้น
9,543,736,800
บาท
ภารกิจประจำพื้นฐาน
7,871,203,040
90.7% ของเงินงบประมาณ
ภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์
807,618,160
9.3% ของเงินงบประมาณ
อัตรากำลังรวม
4,647
8 ส่วนราชการ
พันธกิจ พัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานด้านการป้องกันน้ำท่วมและการระบายน้ำ รองรับการเจริญเติบโตของเมือง เป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างปลอดภัย พัฒนาสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการคุณภาพน้ำบนพื้นฐานของความน่าอยู่อย่างยั่งยืน
สำนักการระบายน้ำ
›
ด้านการบริหารจัดการและบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
›
แผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล
›
ผลผลิตรายจ่ายบุคลากร
ผลผลิต / โครงการ
รหัส 0102005 · ผลผลิต
ผลผลิตรายจ่ายบุคลากร
เงินงบประมาณ
1,102,798,000
เงินนอกงบประมาณ
—
รวม
1,102,798,000
วัตถุประสงค์
เพื่อแสดงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของกรุงเทพมหานครในภาพรวมของหน่วยรับงบประมาณที่กำหนดไว้ในงบบุคลากร เช่น เงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุงบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และงบกลาง ซึ่งเบิกจ่ายในลักษณะงบดังกล่าว เพื่อให้การบริหารงาน การดำเนินงานของกรุงเทพมหานครโดยรวมประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติงาน ตามหน้าที่ความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานครและนโยบายของผู้บริหาร และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน โดยจัดให้มีการสนับสนุนการบริหารงานของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร การบริหารงานส่วนกลางให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร และการอำนวยการและบริหารงานทั่วไปในระดับสำนัก
จำแนกตามประเภทงบรายจ่าย
| งบบุคลากร | 1,102,798,000 | 100.0% |
| รวม | 1,102,798,000 |