รวมงบประมาณทั้งสิ้น
9,543,736,800
บาท
ภารกิจประจำพื้นฐาน
7,871,203,040
90.7% ของเงินงบประมาณ
ภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์
807,618,160
9.3% ของเงินงบประมาณ
อัตรากำลังรวม
4,647
8 ส่วนราชการ
พันธกิจ พัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานด้านการป้องกันน้ำท่วมและการระบายน้ำ รองรับการเจริญเติบโตของเมือง เป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างปลอดภัย พัฒนาสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการคุณภาพน้ำบนพื้นฐานของความน่าอยู่อย่างยั่งยืน
ตาราง ฉ — งบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 8.7%
ค่าจ้างชั่วคราว 3.7%
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 13.2%
ค่าสาธารณูปโภค 5.9%
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 58.6%
รายจ่ายอื่น 9.9%
| ประเภทงบรายจ่าย | เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | ค่าจ้างชั่วคราว | ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | ค่าสาธารณูปโภค | ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | เงินอุดหนุน | รายจ่ายอื่น | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| งบบุคลากร | 754,892,630 | 317,645,000 | 30,260,370 | — | — | — | — | 1,102,798,000 |
| งบดำเนินงาน | — | — | 1,117,832,528 | 512,884,800 | — | — | — | 1,630,717,328 |
| งบลงทุน | — | — | — | — | 5,082,747,452 | — | — | 5,082,747,452 |
| งบเงินอุดหนุน | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| งบรายจ่ายอื่น | — | — | — | — | — | — | 862,558,420 | 862,558,420 |
| รวมงบประมาณ | 754,892,630 | 317,645,000 | 1,148,092,898 | 512,884,800 | 5,082,747,452 | 0 | 862,558,420 | 8,678,821,200 |