กรุงเทพมหานคร · ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

แดชบอร์ดงบประมาณและแผนปฏิบัติราชการ

สำนักงานเขตบางรัก · รหัสหน่วยงาน 70030
ปีงบประมาณ2570
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
256,109,100
บาท
ภารกิจประจำพื้นฐาน
248,490,900
97.0% ของเงินงบประมาณ
ภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์
7,618,200
3.0% ของเงินงบประมาณ
อัตรากำลังรวม
629
10 ส่วนราชการ
พันธกิจ พัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ เฝ้าระวัง ตรวจตราและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต
หน่วยงาน
256 ล้าน บาท
งาน / โครงการ
256 ล้าน บาท

งาน / โครงการ

งานรายจ่ายบุคลากร 154,910,300
60.5%
งานงบประมาณโรงเรียน 19,762,980
7.7%
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด 15,456,444
6.0%
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม 13,785,700
5.4%
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม 8,532,200
3.3%
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล 6,323,500
2.5%
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี 5,476,200
2.1%
งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต 4,985,200
1.9%
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว 4,704,500
1.8%
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม 3,538,100
1.4%
ยุทธศาสตร์ โครงการชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเอง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3,000,000
1.2%
ยุทธศาสตร์ โครงการโรงเรียนสองภาษา 2,656,800
1.0%
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน 2,048,200
0.80%
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ 1,792,200
0.70%
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา 1,528,000
0.60%
โครงการ ยุทธศาสตร์ ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน 1,134,000
0.44%
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน 1,127,200
0.44%
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม 978,000
0.38%
งานปกครอง 958,076
0.37%
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง 713,500
0.28%
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ 602,000
0.24%
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 538,600
0.21%
โครงการ ยุทธศาสตร์ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา 480,000
0.19%
งานป้องกันและควบคุมโรค 336,400
0.13%
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา 313,600
0.12%
ยุทธศาสตร์ โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย 193,700
0.08%
ยุทธศาสตร์ โครงการจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน 100,800
0.04%
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง 50,000
0.02%
ยุทธศาสตร์ โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด 36,900
0.01%
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย 30,000
0.01%
ยุทธศาสตร์ โครงการเปิดโรงเรียนสู่การเรียนรู้ (Open Education) 16,000
0.01%
รหัส 1300012 · งาน

งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา

เงินงบประมาณ
1,528,000
เงินนอกงบประมาณ
รวม
1,528,000

วัตถุประสงค์

เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของ ฝ่ายโยธาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุน การบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ

กิจกรรมหลัก

อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ, สำรวจ ออกแบบ ประมาณราคา และควบคุมโครงการ

จำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

งบดำเนินงาน 1,220,300 79.9%
งบลงทุน 307,700 20.1%
รวม1,528,000

เป้าหมายปฏิบัติงาน / ตัวชี้วัด

ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไข ปัญหาเรื่องร้องเรียน (ร้อยละ)
100 2569
100 2570
100 2571
100 2572
100 2573
ร้อยละความสำเร็จในการส่ง หนังสือภายในกำหนด (ร้อยละ)
100 2569
100 2570
100 2571
100 2572
100 2573
ร้อยละความสำเร็จในการก่อหนี้ ผูกพันงบลงทุน (ร้อยละ)
100 2569
100 2570
100 2571
100 2572
100 2573