กรุงเทพมหานคร · ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

แดชบอร์ดงบประมาณและแผนปฏิบัติราชการ

สำนักงานเขตบางรัก · รหัสหน่วยงาน 70030
ปีงบประมาณ2570
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
256,109,100
บาท
ภารกิจประจำพื้นฐาน
248,490,900
97.0% ของเงินงบประมาณ
ภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์
7,618,200
3.0% ของเงินงบประมาณ
อัตรากำลังรวม
629
10 ส่วนราชการ
พันธกิจ พัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ เฝ้าระวัง ตรวจตราและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต
หน่วยงาน
256 ล้าน บาท
งาน / โครงการ
256 ล้าน บาท

งาน / โครงการ

งานรายจ่ายบุคลากร 154,910,300
60.5%
งานงบประมาณโรงเรียน 19,762,980
7.7%
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด 15,456,444
6.0%
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม 13,785,700
5.4%
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม 8,532,200
3.3%
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล 6,323,500
2.5%
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี 5,476,200
2.1%
งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต 4,985,200
1.9%
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว 4,704,500
1.8%
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม 3,538,100
1.4%
ยุทธศาสตร์ โครงการชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเอง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3,000,000
1.2%
ยุทธศาสตร์ โครงการโรงเรียนสองภาษา 2,656,800
1.0%
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน 2,048,200
0.80%
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้ 1,792,200
0.70%
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา 1,528,000
0.60%
โครงการ ยุทธศาสตร์ ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน 1,134,000
0.44%
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน 1,127,200
0.44%
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม 978,000
0.38%
งานปกครอง 958,076
0.37%
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง 713,500
0.28%
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ 602,000
0.24%
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 538,600
0.21%
โครงการ ยุทธศาสตร์ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา 480,000
0.19%
งานป้องกันและควบคุมโรค 336,400
0.13%
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา 313,600
0.12%
ยุทธศาสตร์ โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย 193,700
0.08%
ยุทธศาสตร์ โครงการจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน 100,800
0.04%
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง 50,000
0.02%
ยุทธศาสตร์ โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด 36,900
0.01%
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย 30,000
0.01%
ยุทธศาสตร์ โครงการเปิดโรงเรียนสู่การเรียนรู้ (Open Education) 16,000
0.01%
รหัส 1300022 · งาน

งานงบประมาณโรงเรียน

เงินงบประมาณ
19,762,980
เงินนอกงบประมาณ
รวม
19,762,980

วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการสอนที่ได้มาตรฐานตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด อันเป็นการ สนับสนุนให้นักเรียนนำศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างเต็มความสามารถและประสบความสำเร็จตามเกณฑ์การศึกษา ที่ตั้งไว้ เพื่อพัฒนาติดตามและประเมินผลหลักสูตรและเทคนิคการสอน ทั้งที่มีอยู่แล้วและที่ปรับปรุงใหม่ให้สามารถ บรรลุมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ เพื่อให้นักเรียนได้รับการช่วยเหลือทางสวัสดิการตามความจำเป็นและได้ทำ กิจกรรมเสริมหลักสูตร ซึ่งเป็นการช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาทางสังคมและจิตใจตามมาตรฐานการศึกษาที่ กำหนดไว้ เพื่อบำรุงรักษาสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

กิจกรรมหลัก

จัดการสอน, สนับสนุนการสอนและพัฒนาวิชาชีพครู, สนับสนุนนักเรียนและพัฒนาผู้เรียน, บริหารจัดการสถานศึกษา

จำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

งบดำเนินงาน 12,696,500 64.2%
งบลงทุน 3,367,460 17.0%
งบเงินอุดหนุน 2,178,400 11.0%
งบรายจ่ายอื่น 1,520,620 7.7%
รวม19,762,980

เป้าหมายปฏิบัติงาน / ตัวชี้วัด

ร้อยละความสำเร็จของนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามที่ สถานศึกษากำหนดในระดับ ผ่านขึ้นไป (ร้อยละ)
85 2569
90 2570
90 2571
90 2572
90 2573
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ขั้นพื้นฐานได้ (ร้อยละ)
75 2569
80 2570
80 2571
80 2572
80 2573
ร้อยละความสำเร็จของนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มีทักษะในการเอาตัวรอดจาก อุบัติเหตุทางน้ำ (ร้อยละ)
80 2569
85 2570
85 2571
85 2572
85 2573