รวมงบประมาณทั้งสิ้น
256,109,100
บาท
ภารกิจประจำพื้นฐาน
248,490,900
97.0% ของเงินงบประมาณ
ภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์
7,618,200
3.0% ของเงินงบประมาณ
อัตรากำลังรวม
629
10 ส่วนราชการ
พันธกิจ พัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ เฝ้าระวัง ตรวจตราและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต
โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง
| ส่วนราชการ | หัวหน้า | ข้าราชการ | ลูกจ้างประจำ | ลูกจ้างชั่วคราว | รวม | สัดส่วน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ฝ่ายปกครอง | 1 | 15 | 9 | 2 | 27 | |
| ฝ่ายทะเบียน | 1 | 15 | 1 | 0 | 17 | |
| ฝ่ายการคลัง | 1 | 12 | 2 | 0 | 15 | |
| ฝ่ายรายได้ | 1 | 12 | 2 | 0 | 15 | |
| ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ | 1 | 11 | 245 | 153 | 410 | |
| ฝ่ายเทศกิจ | 1 | 15 | 39 | 8 | 63 | |
| ฝ่ายโยธา | 1 | 16 | 23 | 3 | 43 | |
| ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล | 1 | 11 | 2 | 0 | 14 | |
| ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม | 1 | 11 | 4 | 1 | 17 | |
| ฝ่ายการศึกษา | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | |
| รวม | 10 | 123 | 328 | 168 | 629 |