กรุงเทพมหานคร · ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

แดชบอร์ดงบประมาณและแผนปฏิบัติราชการ

สำนักงานเขตลาดกระบัง · รหัสหน่วยงาน 70040
ปีงบประมาณ2570
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
792,436,500
บาท
ภารกิจประจำพื้นฐาน
760,556,570
96.0% ของเงินงบประมาณ
ภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์
31,879,930
4.0% ของเงินงบประมาณ
อัตรากำลังรวม
1,304
10 ส่วนราชการ
พันธกิจ สำนักงานเขตลาดกระบังมีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ เฝ้าระวัง ตรวจตราและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดเป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง ให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้ามและที่จอดรถ การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ การสาธารณูปการ การส่งเสริมและการประกอบอาชีพ การส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบำรุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์ การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัย โรงมหรสพและสาธารณสถานอื่นๆ การคุ้มครอง ดูแลบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร
สำนักงานเขตลาดกระบัง งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง
หน่วยงาน
792 ล้าน บาท
การจัดบริการของสำนักงานเขต
792 ล้าน บาท

การจัดบริการของสำนักงานเขต

ไม่พบรายการที่ตรงกับคำค้น
รหัส 1300004 · งาน

งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง

เงินงบประมาณ
1,078,800
เงินนอกงบประมาณ
รวม
1,078,800

วัตถุประสงค์

เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีการพัฒนาระบบบัญชี จัดทำบัญชีและรายงานการเงินการคลังและรายงานผลการดำเนินงานภาครัฐ ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐของไทย ให้บริการประมวล วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลการเงินการคลังงบประมาณเพื่อประกอบการวางแผนและตัดสินใจของคณะผู้บริหารและส่วนราชการต่าง ๆ

กิจกรรมหลัก

อำนวยการและบริหารทั่วไป, บริหารงานคลัง, งบประมาณ การเงินและบัญชี, ตรวจสอบฎีกา

จำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

งบดำเนินงาน 1,078,800 100.0%
รวม1,078,800

เป้าหมายปฏิบัติงาน / ตัวชี้วัด

ร้อยละความสำเร็จในการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบดำเนินงาน (ร้อยละ)
100 2569
100 2570
100 2571
100 2572
100 2573
ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงานทางการเงินส่งให้สำนักการคลังภายในเวลาที่กำหนด (ร้อยละ)
100 2569
100 2570
100 2571
100 2572
100 2573
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ขอรับบริการในการรับเงิน-จ่ายเงินจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายการคลัง (ร้อยละ)
85 2569
90 2570
90 2571
90 2572
90 2573