กรุงเทพมหานคร · ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

แดชบอร์ดงบประมาณและแผนปฏิบัติราชการ

สำนักงานเขตลาดกระบัง · รหัสหน่วยงาน 70040
ปีงบประมาณ2570
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
792,436,500
บาท
ภารกิจประจำพื้นฐาน
760,556,570
96.0% ของเงินงบประมาณ
ภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์
31,879,930
4.0% ของเงินงบประมาณ
อัตรากำลังรวม
1,304
10 ส่วนราชการ
พันธกิจ สำนักงานเขตลาดกระบังมีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ เฝ้าระวัง ตรวจตราและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดเป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง ให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้ามและที่จอดรถ การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ การสาธารณูปการ การส่งเสริมและการประกอบอาชีพ การส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบำรุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์ การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัย โรงมหรสพและสาธารณสถานอื่นๆ การคุ้มครอง ดูแลบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร
สำนักงานเขตลาดกระบัง งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน
หน่วยงาน
792 ล้าน บาท
การจัดบริการของสำนักงานเขต
792 ล้าน บาท

การจัดบริการของสำนักงานเขต

ไม่พบรายการที่ตรงกับคำค้น
รหัส 1300016 · งาน

งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน

เงินงบประมาณ
10,119,700
เงินนอกงบประมาณ
รวม
10,119,700

วัตถุประสงค์

เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการ

กิจกรรมหลัก

อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ, บริการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ, ทะเบียนและรับจดแจ้ง, ประสานงานและให้คำปรึกษา, สำรวจและเยี่ยมชุมชน

จำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

งบดำเนินงาน 10,119,700 100.0%
รวม10,119,700

เป้าหมายปฏิบัติงาน / ตัวชี้วัด

ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ได้ยืนยันสิทธิ์และได้รับเบี้ยยังชีพ (ร้อยละ)
90 2569
95 2570
95 2571
95 2572
95 2573
ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม (ร้อยละ)
85 2569
90 2570
90 2571
90 2572
90 2573
ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ (ร้อยละ)
90 2569
95 2570
95 2571
95 2572
95 2573