กรุงเทพมหานคร · ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

แดชบอร์ดงบประมาณและแผนปฏิบัติราชการ

สำนักงานเขตลาดกระบัง · รหัสหน่วยงาน 70040
ปีงบประมาณ2570
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
792,436,500
บาท
ภารกิจประจำพื้นฐาน
760,556,570
96.0% ของเงินงบประมาณ
ภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์
31,879,930
4.0% ของเงินงบประมาณ
อัตรากำลังรวม
1,304
10 ส่วนราชการ
พันธกิจ สำนักงานเขตลาดกระบังมีพันธกิจหลักในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ เฝ้าระวัง ตรวจตราและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดเป็นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง ให้เกิดการลดปริมาณขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการปกครอง การทะเบียน การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้ามและที่จอดรถ การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ การสาธารณูปการ การส่งเสริมและการประกอบอาชีพ การส่งเสริมการลงทุน การส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบำรุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์ การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การส่งเสริมกีฬา การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัย โรงมหรสพและสาธารณสถานอื่นๆ การคุ้มครอง ดูแลบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์ที่ดิน การจัดเก็บรายได้ การบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครหรือกฎหมายอื่นที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร
สำนักงานเขตลาดกระบัง งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม
หน่วยงาน
792 ล้าน บาท
การจัดบริการของสำนักงานเขต
792 ล้าน บาท

การจัดบริการของสำนักงานเขต

ไม่พบรายการที่ตรงกับคำค้น
รหัส 1300017 · งาน

งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม

เงินงบประมาณ
40,755,260
เงินนอกงบประมาณ
รวม
40,755,260

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการปัญหาชุมชน ตระหนักถึงคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เด็กและเยาวชนได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ เตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียน สำหรับการเข้าสู่ระบบการศึกษาภาคบังคับ รวมทั้งส่งเสริมการออกกำลังกาย เล่นกีฬาและแหล่งค้นหาความรู้

กิจกรรมหลัก

พัฒนาศักยภาพชุมชน, สภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร, ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน, จัดกิจกรรมวันสำคัญและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี, พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น, บ้านหนังสือ, กิจกรรมลานกีฬา, สอนแอโรบิค, ศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว

จำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

งบดำเนินงาน 32,036,900 78.6%
งบรายจ่ายอื่น 8,718,360 21.4%
รวม40,755,260

เป้าหมายปฏิบัติงาน / ตัวชี้วัด

ร้อยละของจำนวนผู้มาใช้บริการลานกีฬาและลานกิจกรรมในพื้นที่เขตเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา (ร้อยละ)
5 2569
8 2570
8 2571
8 2572
8 2573
ร้อยละความสำเร็จในการนำแผนพัฒนาชุมชนไปใช้ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาชุมชน (ร้อยละ)
90 2569
95 2570
95 2571
95 2572
95 2573
ร้อยละความสำเร็จในการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อเด็กและเยาวชน (ร้อยละ)
100 2569
100 2570
100 2571
100 2572
100 2573