รวมงบประมาณทั้งสิ้น
256,109,100
บาท
ภารกิจประจำพื้นฐาน
248,490,900
97.0% ของเงินงบประมาณ
ภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์
7,618,200
3.0% ของเงินงบประมาณ
อัตรากำลังรวม
629
10 ส่วนราชการ
พันธกิจ พัฒนาปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานให้ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ เฝ้าระวัง ตรวจตราและแก้ไขจุดเสี่ยงภัยที่อาจเกิดอันตรายกับประชาชน ส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขต
งาน / โครงการ
งานรายจ่ายบุคลากร
154,910,300
งานงบประมาณโรงเรียน
19,762,980
งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด
15,456,444
งานบำรุงรักษาซ่อมแซม
13,785,700
งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม
8,532,200
งานเก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
6,323,500
งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี
5,476,200
งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต
4,985,200
งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว
4,704,500
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
3,538,100
ยุทธศาสตร์ โครงการชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเอง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3,000,000
ยุทธศาสตร์ โครงการโรงเรียนสองภาษา
2,656,800
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน
2,048,200
งานบริหารทั่วไปและจัดเก็บรายได้
1,792,200
งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา
1,528,000
โครงการ ยุทธศาสตร์ ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน
1,134,000
งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน
1,127,200
งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม
978,000
งานปกครอง
958,076
งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง
713,500
งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ
602,000
งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
538,600
โครงการ ยุทธศาสตร์ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา
480,000
งานป้องกันและควบคุมโรค
336,400
งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา
313,600
ยุทธศาสตร์ โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย
193,700
ยุทธศาสตร์ โครงการจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน
100,800
งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง
50,000
ยุทธศาสตร์ โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด
36,900
งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย
30,000
ยุทธศาสตร์ โครงการเปิดโรงเรียนสู่การเรียนรู้ (Open Education)
16,000
รหัส 1300016 · งาน
งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน
เงินงบประมาณ
2,048,200
เงินนอกงบประมาณ
—
รวม
2,048,200
วัตถุประสงค์
เพื่อกำหนดทิศทางในการบริหารงาน ควบคุมกำกับ และติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่าย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ
กิจกรรมหลัก
อำนวยการและบริหารงานทั่วไป, ควบคุมการใช้ยานพาหนะ, บริการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ, ทะเบียน และรับจดแจ้ง, ประสานงานและให้คำปรึกษา, สำรวจและเยี่ยมชุมชน
จำแนกตามประเภทงบรายจ่าย
| งบดำเนินงาน | 2,048,200 | 100.0% |
| รวม | 2,048,200 |
เป้าหมายปฏิบัติงาน / ตัวชี้วัด
ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติ ตามหลักเกณฑ์ที่ได้ยืนยันสิทธิ์ และได้รับเบี้ยยังชีพ (ร้อยละ)
90
2569
95
2570
95
2571
95
2572
95
2573
ร้อยละความพึงพอใจของ ประชาชนในการให้บริการ ของฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม (ร้อยละ)
85
2569
90
2570
90
2571
90
2572
90
2573
ร้อยละความสำเร็จในการ แก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ (ร้อยละ)
90
2569
95
2570
95
2571
95
2572
95
2573