รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม: 02000000-2468

คืบหน้าล่าสุด : ร้อยละ 60

ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม พิมพ์ PDF

รหัสโครงการ02000000-2468
ปี2566
ชื่อโครงการ5.1 กิจกรรมการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไป ตามเป้าหมายที่กำหนด
Policy ID37
Branch ID1709
Kpi ID0200-913
งบฯ ที่ได้รับ (บาท)0
งบฯ ที่ใช้ไป (บาท)0
คืบหน้าล่าสุด60
หน่วยงานสำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
Start Date2022-10-01 00:00:00.000
Finish Date2023-09-30 00:00:00.000
หลักการและเหตุผล-ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม หมายถึง หน่วยงานสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวม 4 ประเภทงบรายจ่าย ได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประเภทงบบุคลากร และงบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลางรายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 กันไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ไม่ได้ตั้ง)
ผู้รับผิดชอบฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ผู้ตรวจประเมิน
หมายเหตุ(ไม่ได้ตั้ง)
นโยบาย ผว.
ค่าน้ำหนัก1
เป้าหมายโครงการ100 ร้อยละ
ผลการดำเนินการ60 ร้อยละ
หน่วยนับร้อยละ
อธิบายรายละเอียดความคืบหน้า
เป้าหมาย
ผลงานเดือนที่ 160
ผลงานเดือนที่ 160
ผลงานเดือนที่ 260
ผลงานเดือนที่ 360
ผลงานเดือนที่ 160
ผลงานเดือนที่ 460
ผลงานเดือนที่ 560
ผลงานเดือนที่ 6
ผลงานเดือนที่ 7
ผลงานเดือนที่ 8
ผลงานเดือนที่ 6
ผลงานเดือนที่ 6
ผลงานเดือนที่ 9
ผลงานเดือนที่ 10
ผลงานเดือนที่ 11
ผลงานเดือนที่ 12

ประวัติการปรับปรุงข้อมูล

วันที่ เวลา ชื่อผู้ใช้ กระทำ สอดคล้องตามนโยบาย เริ่มต้น สิ้นสุด เป้าหมาย ผลการดำเนินการ หน่วยนับ
ความคืบหน้าล่าสุด
วันที่รายงาน ความคืบหน้า สถานะโครงการ ปัญหาอปสรรค รายละเอียด
2022-10-31 2.0 1 ไม่มี 31/10/2565 : - มีงบประมาณหลังปรับโอนทั้งสิ้น 28,863,500 บาท - มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 591,612.36 บาท คิดเป็น 2.05%
2022-11-28 11.0 1 ไม่มี 28/11/2565 : - มีงบประมาณหลังปรับโอนทั้งสิ้น 79,256,000 บาท - มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 8,644,837.53 บาท คิดเป็น 10.91%
2022-12-29 17.0 1 ไม่มี 29/12/2565 : มีงบประมาณหลังปรับโอนทั้งสิ้น 79,256,000 บาท - มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 13,623,873.63 บาท คิดเป็น 17.19%
2023-01-25 23.0 1 ไม่มี 25/01/2566 : - มีงบประมาณหลังปรับโอนทั้งสิ้น 79,256,000 บาท - มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 18,555,393.99 บาท คิดเป็น 23.41%
2023-02-23 30.0 1 ไม่มี 23/02/2566 : - มีงบประมาณหลังปรับโอนทั้งสิ้น 79,256,000 บาท - มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 23,487,048.15 บาท คิดเป็น 29.63%
2023-03-24 36.0 1 ไม่มี 24/03/2566 : - มีงบประมาณหลังปรับโอนทั้งสิ้น 79,256,000 บาท - มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 28,783,168.78 บาท คิดเป็น 36.32%
2023-04-24 43.0 1 ไม่มี 24/04/2566 : - มีงบประมาณหลังปรับโอนทั้งสิ้น 51,009,600.- บาท - มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 34,458,119.46 บาท คิดเป็น 43.47%