| 1 | 2. ปลอดภัยดี | 2.2 เพิ่มทรัพยากร ทักษะ และข้อมูลความปลอดภัยชุมชน | 079 : พัฒนาบัญชีอุปกรณ์ในการเผชิญเหตุสาธารณภัยฉุกเฉินระดับย่าน
| หน่วยงานที่มีการตรวจสอบสภาพยานพาหนะ และรายงานสถานะรายเดือนผ่าน "ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และระบบสารสนเทศการบริหาร (MIS) เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย"
(R-การตรวจสอบสภาพยานพาหนะ และรายงานสถานะรายเดือนผ่าน "ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และระบบสารสนเทศการบริหาร (MIS) เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย")ค่าเป้าหมาย รอบ/เดือน ( 0.00% ) | 0.00 | กิจกรรมตรวจสอบสภาพยานพาหนะ และรายงานสถานะรายเดือนผ่าน “ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และระบบสารสนเทศการบริหาร (MIS) เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ( 10.00% ) | สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร | 10.00 | 0.00 |
| 2 | 9. บริหารจัดการดี | 9.1 ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ | 111 : จัดทำงบประมาณแบบเริ่มจากศูนย์ (zero-based budgeting)
| OKR 9.1.07 : รายการ/โครงการ ที่ผ่านการจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์ค่าเป้าหมาย 40.00 รายการ/โครงการ ( 6,272.50% ) | 2,509.00 | โครงการจัดทำงบประมาณฐานศูนย์ (Zero – Based Budgeting) ( 100.00% ) | สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร | 100.00 | 0.00 |
| 3 | 9. บริหารจัดการดี | 9.1 ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ | 111 : จัดทำงบประมาณแบบเริ่มจากศูนย์ (zero-based budgeting)
| OKR 9.1.08 : งบประมาณรายจ่ายที่ลดลงได้ค่าเป้าหมาย 250.00 ล้านบาท ( 0.00% ) | 0.00 | โครงการจัดทำงบประมาณฐานศูนย์ (Zero – Based Budgeting) ( 100.00% ) | สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร | 100.00 | 0.00 |
| 4 | 9. บริหารจัดการดี | 9.1 ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ | 219 : งบประมาณปี 2566 งบประมาณเพื่อเส้นเลือดฝอย
| OKR 9.1.09 : จำนวนรายการ/โครงการเพื่อเส้นเลือดฝอยค่าเป้าหมาย 2056.00 รายการ/โครงการ ( 121.69% ) | 2,502.00 | การจัดทำงบประมาณเพื่อเส้นเลือดฝอยที่บรรจุในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
( 100.00% ) | สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร | 100.00 | 0.00 |
| 5 | 9. บริหารจัดการดี | 9.1 ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ | 219 : งบประมาณปี 2566 งบประมาณเพื่อเส้นเลือดฝอย
| OKR 9.1.10 : มูลค่ารายการ/โครงการเพื่อเส้นเลือดฝอยค่าเป้าหมาย 25119016571.00 บาท ( 107.80% ) | 27,078,782,120.00 | การจัดทำงบประมาณเพื่อเส้นเลือดฝอยที่บรรจุในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
( 100.00% ) | สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร | 100.00 | 0.00 |
| 6 | 9. บริหารจัดการดี | 9.1 ระบบงาน เงิน คน ระเบียบที่มีประสิทธิภาพ | 999 : ตัวชี้วัดงานประจำ
| องค์ประกอบ 2.3 ระดับความสำเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่น โปร่งใสคล่องตัว ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ( 0.00% ) | 0.00 | กิจกรรมการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่น โปร่งใส คล่องตัว ( 100.00% ) | สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร | 100.00 | 0.00 |
| 7 | 9. บริหารจัดการดี | 9.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมบริหารจัดการเมือง | 046 : ให้ประชาชนมีส่วนร่วมกำหนดงบประมาณ กทม. (participatory budgeting)
| OKR 9.2.01 : จำนวนช่องทางในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดงบประมาณค่าเป้าหมาย 5.00 ช่องทาง ( 100.00% ) | 5.00 | การจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วม ( 100.00% ) | สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร | 100.00 | 0.00 |
| 8 | 9. บริหารจัดการดี | 9.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมบริหารจัดการเมือง | 046 : ให้ประชาชนมีส่วนร่วมกำหนดงบประมาณ กทม. (participatory budgeting)
| OKR 9.2.02 : จำนวนคำตอบที่ได้รับจากประชาชนค่าเป้าหมาย 500.00 คำตอบ ( 111.00% ) | 555.00 | การจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วม ( 100.00% ) | สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร | 100.00 | 0.00 |
| 9 | 9. บริหารจัดการดี | 9.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมบริหารจัดการเมือง | 046 : ให้ประชาชนมีส่วนร่วมกำหนดงบประมาณ กทม. (participatory budgeting)
| OKR 9.2.03 : จำนวนโครงการที่ผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชนค่าเป้าหมาย 20.00 โครงการ ( 790.00% ) | 158.00 | การจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วม ( 100.00% ) | สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร | 100.00 | 0.00 |
| 10 | งานประจำ | ตัวชี้วัดงานประจำ | 999 : ตัวชี้วัดงานประจำ
| (J สงม.) ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำหลักเกณฑ์ทั่วไปในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ( 0.00% ) | 100.00 | กิจกรรมจัดทำหลักเกณฑ์ทั่วไปในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ( 100.00% ) | สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร | 100.00 | 0.00 |
| 11 | งานประจำ | ตัวชี้วัดงานประจำ | 999 : ตัวชี้วัดงานประจำ
| (J สงม.) ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำหลักเกณฑ์ทั่วไปในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ( 0.00% ) | 110.00 | กิจกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์ทั่วไปในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ( 90.00% ) | สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร | 90.00 | 0.00 |
| 12 | งานประจำ | ตัวชี้วัดงานประจำ | 999 : ตัวชี้วัดงานประจำ
| (J สงม.) ร้อยละความสำเร็จของการทบทวนแผนงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลางของกรุงเทพมหานครค่าเป้าหมาย ร้อยละ ( 0.00% ) | 100.00 | กิจกรรมจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลางของกรุงเทพมหานคร ( 100.00% ) | สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร | 100.00 | 0.00 |
| 13 | งานประจำ | ตัวชี้วัดงานประจำ | 999 : ตัวชี้วัดงานประจำ
| ร้อยละความสำเร็จของการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ประเภทงบลงทุนในภาพรวมค่าเป้าหมาย ร้อยละ ( 0.00% ) | 10.00 | กิจกรรมติดตามประเมินผลการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ประเภทงบลงทุนในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร
( 10.00% ) | สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร | 10.00 | 0.00 |
| 14 | งานประจำ | ตัวชี้วัดงานประจำ | 999 : ตัวชี้วัดงานประจำ
| ร้อยละความสำเร็จของการทบทวนแผนงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลางของกรุงเทพมหานครค่าเป้าหมาย ร้อยละ ( 0.00% ) | 0.00 | กิจกรรมการทบทวนแผนงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลางของกรุงเทพมหานคร ( 30.00% ) | สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร | 30.00 | 0.00 |
| 15 | งานประจำ | ตัวชี้วัดงานประจำ | 999 : ตัวชี้วัดงานประจำ
| อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ)ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ( 0.00% ) | 100.00 | โครงการเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
( 100.00% ) | สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร | 100.00 | 785,300.00 |
| 16 | งานประจำ | ตัวชี้วัดงานประจำ | 999 : ตัวชี้วัดงานประจำ
| อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ)ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ( 0.00% ) | 10.00 | กิจกรรมการพัฒนาเว็บไซต์ของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ( 40.00% ) | สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร | 40.00 | 0.00 |
| 17 | งานประจำ | ตัวชี้วัดงานประจำ | 999 : ตัวชี้วัดงานประจำ
| อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ)ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ( 0.00% ) | 10.00 | กิจกรรมการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 (แบบไม่มีหนี้ผูกพัน) ของหน่วยรับงบประมาณกรุงเทพมหานคร ( 70.00% ) | สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร | 70.00 | 0.00 |
| 18 | งานประจำ | ตัวชี้วัดงานประจำ | 999 : ตัวชี้วัดงานประจำ
| อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ)ค่าเป้าหมาย 100.00 ร้อยละ ( 100.00% ) | 100.00 | โครงการการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
( 100.00% ) | สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร | 100.00 | 1,070,400.00 |