กลับหน้าหลัก Home โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะทางวิชาชีพที่จำเป็นสำหรับผู้ตรวจสอบภายใน
:: รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมฯ >> (แบบ สยป #1)
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะทางวิชาชีพที่จำเป็นสำหรับผู้ตรวจสอบภายใน | 284,600.00 | สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานตรวจสอบภายใน |
:: การเชื่อมโยงตัววัดผลหลัก (KRs/KPI) ที่เกี่ยวข้อง >> (แบบ สยป #2)
Showing 1-3 of 3 items.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (5657) จำนวนหน่วยงาน/ส่วนราชการ ตามแผนการตรวจสอบประจำปีได้ที่รับการตรวจสอบบัญชีและการเงิน และมีผลการดำเนินงานในภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินของผู้ตรวจสอบภายใน | หน่วยงาน/ส่วนราชการ | 62.00 | 75.00 | 120.97 |
![]() | - | (5423) จำนวนโครงการตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับการตรวจสอบการดำเนินงานในภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินของผู้ตรวจสอบภายใน | โครงการ | 15.00 | 14.00 | 93.33 |
![]() | - | (5424) จำนวนโครงการตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับการตรวจสอบการดำเนินงานและต้นทุการจัดซื้อจัดจ้างและมีผลการดำเนินงานในภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินของผู้ตรวจสอบภายใน | โครงการ | 7.00 | 10.00 | 142.86 |
:: ผลการดำเนินงานฯ ตามเป้าหมาย OKR/KPI >> (แบบ สยป #3)
Showing 21-33 of 33 items.
| KEY RESULT | สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | รายละเอียดเพิ่มเติม | เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบแบบ สยป#3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5424 | ![]() | 2025-01-22 00:00:00.0000000 | 0.00 | ผู้ตรวจสอบภายใน อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบโครงการฯ ตามแผนการตรวจสอบ | - | |
| 5424 | ![]() | 2024-12-20 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ระหว่างประสานงานกับวิทยากร สถานที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเสนอขออนุมัติโครงการ | - | |
| 5657 | ![]() | 2025-09-24 00:00:00.0000000 | 0.00 | ผู้ตรวจสอบภายในสอบทานข้อมูลการดำเนินงานด้านบัญชีและการเงินของหน่วยรับตรวจฯ ทั้ง 76 หน่วยรับตรวจ ผ่านระบบ Intergrated Financial Audit System มีหน่วยรับตรวจผ่านเกณฑ์ (ระดับดีขึ้นไป) 75 หน่วยงาน (https://drive.google.com/drive/folders/17XGcwQGscdLT1Yd4bJ56zCr5SIYZ9dW9) | - | |
| 5657 | ![]() | 2025-08-25 00:00:00.0000000 | 12.00 | ผู้ตรวจสอบภายในสอบทานข้อมูลการดำเนินงานด้านบัญชีและการเงินของหน่วยรับตรวจฯ ทั้ง 77 หน่วยรับตรวจ ผ่านระบบ Intergrated Financial Audit System มีหน่วยรับตรวจผ่านเกณฑ์ (ระดับดีขึ้นไป) 75 หน่วยงาน (คาดว่ารายงานจะเสร็จประมาณกลางเดือนกันยายน พ.ศ. 2568) | - | |
| 5657 | ![]() | 2025-07-22 00:00:00.0000000 | 63.00 | ผู้ตรวจสอบภายในสอบทานข้อมูลการดำเนินงานด้านบัญชีและการเงินของหน่วยรับตรวจฯ ทั้ง 77 หน่วยรับตรวจ ผ่านระบบ Intergrated Financial Audit System มีหน่วยรับตรวจผ่านเกณฑ์ (ระดับดีขึ้นไป) 63 หน่วยงาน (คาดว่ารายงานจะเสร็จประมาณเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2568) | - | |
| 5657 | ![]() | 2025-06-23 00:00:00.0000000 | 0.00 | ผู้ตรวจสอบภายใน อยู่ระหว่างสอบทานข้อมูลการดำเนินงานด้านบัญชีและการเงินของหน่วยรับตรวจฯ ทั้ง 77 หน่วยรับตรวจ เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2568 ผ่านระบบ Intergrated Financial Audit System (สามารถทราบผลการดำเนินการดำเนินงานในภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินของผู้ตรวจสอบภายในประมาณเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2568) | - | |
| 5657 | ![]() | 2025-05-23 00:00:00.0000000 | 0.00 | ผู้ตรวจสอบภายใน อยู่ระหว่างสอบทานข้อมูลการดำเนินงานด้านบัญชีและการเงินของหน่วยรับตรวจฯ ทั้ง 77 หน่วยรับตรวจ เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2568 ผ่านระบบ Intergrated Financial Audit System | - | |
| 5657 | ![]() | 2025-04-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | ผู้ตรวจสอบภายใน อยู่ระหว่างสอบทานข้อมูลการดำเนินงานด้านบัญชีและการเงินของหน่วยรับตรวจฯ ทั้ง 77 หน่วยรับตรวจ เดือนเมษายน 2568 ผ่านระบบ Intergrated Financial Audit System | - หากมีรายละเอียดการดำเนินงานใส่ด้วยค่ะ //[2025-07-04 14:49:42.0000000] | |
| 5657 | ![]() | 2025-03-21 00:00:00.0000000 | 0.00 | ผู้ตรวจสอบภายใน อยู่ระหว่างสอบทานข้อมูลการดำเนินงานด้านบัญชีและการเงินของหน่วยรับตรวจฯ ระหว่าง เดือนมีนาคม - เมษายน 2568 | - | |
| 5657 | ![]() | 2025-02-24 00:00:00.0000000 | 0.00 | หน่วยรับตรวจอยู่ระหว่างตอบแบบประเมินตนเองด้านบัญชีและการเงินฯ | - | |
| 5657 | ![]() | 2025-01-22 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ระหว่างพัฒนาระบบ Integrated Financial Audit System (ปรับเปลี่ยนวิธีการตรวจสอบบัญชีและการเงิน โดยนำแบบประเมินการควบคุมภายในด้านบัญชีและการเงินที่จะดำเนินการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้เป็นเครื่องมือหลักในการตรวจสอบ) | - | |
| 5657 | ![]() | 2024-12-20 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ระหว่างจัดทำแบบประเมินการควบคุมภายในด้านบัญชีและการเงิน | - | |
| 5657 | ![]() | 2024-11-25 00:00:00.0000000 | 0.00 | อยู่ระหว่างจัดทำแบบประเมินการควบคุมภายในด้านบัญชีและการเงิน | - |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-7 of 7 items.
| สยป.2 (2) | ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | พิจารณาแนวทางการดำเนินโครงการ | 10.00 | (not set) | 2024-10-01 00:00:00.0000000 | 2024-11-29 00:00:00.0000000 |
![]() | 2 | พิจารณาหัวข้อวิชาที่จะฝึกอบรม สถานที่ และวิทยากร | 10.00 | (not set) | 2024-12-02 00:00:00.0000000 | 2024-12-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 3 | ประสานงานวิทยากร สถานที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเสนอขออนุมัติโครงการ | 10.00 | (not set) | 2024-12-02 00:00:00.0000000 | 2024-12-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 4 | เสนอขออนุมัติโครงการและขอเงินประจำงวด | 10.00 | (not set) | 2025-01-01 00:00:00.0000000 | 2025-01-31 00:00:00.0000000 |
![]() | 5 | จัดโครงการฝึกอบรม ตามช่วงระะยะเวลาที่กำหนด | 30.00 | (not set) | 2025-02-03 00:00:00.0000000 | 2025-03-21 00:00:00.0000000 |
![]() | 6 | สรุปผลการจัดโครงการฝึกอบรม | 20.00 | (not set) | 2025-04-01 00:00:00.0000000 | 2025-05-30 00:00:00.0000000 |
![]() | 7 | รายงานผลการดำเนินโครงการให้ผู้บริหารและสถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครทราบ | 10.00 | (not set) | 2025-09-01 00:00:00.0000000 | 2025-09-30 00:00:00.0000000 |
ผลการดำเนินกงานของโครการ/กิจกรรมฯ **
| วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
|---|---|---|
No results found. | ||
