>> ตรวจสอบการรายงานตัวชี้วัด OKR/KPI
Showing 1-50 of 51 items.

สรุปผลการดำเนินการฯ OKR/KPI ::สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

#KEY_RESULTค่าเป้าหมาย/ปีผลดำเนินงาน (รวม)หน่วยนับชื่อโครงการ/กิจกรรมความคืบหน้าฯตค.66พย.66ธค.66มค.67กพ.67มี.ค.67เม.ย.67พค.67มิ.ย.67กค.67สค.67กย.67
1(J สงม.) ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำหลักเกณฑ์ทั่วไปในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569(not set)210.00ร้อยละ

: 0.00%
กิจกรรมจัดทำหลักเกณฑ์ทั่วไปในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568100.0010.00100.00100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2(J สงม.) ร้อยละความสำเร็จของการทบทวนแผนงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลางของกรุงเทพมหานคร(not set)110.00ร้อยละ

: 0.00%
กิจกรรมจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลางของกรุงเทพมหานคร100.0010.000.0010.0020.000.000.000.000.000.000.0050.0020.00
332. จำนวนประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพ(not set)153.00คน

: 0.00%
กิจกรรมการตรวจสุขภาพของข้าราชการและบุคลากรของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2568100.000.000.000.000.000.00153.000.000.000.000.000.000.00
4HMKINGTH+++ (โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ผ่านการคัดเลือกให้เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติ)40.001.00โครงการ

: 2.50%
โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.000.000.00
5J สงม. (1.1.1) ระดับความสำเร็จของการติดตามและประเมินผลการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ประเภทงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง)5.0098.35ระดับ

: 1,967.00%
การติดตามและประเมินผลการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ประเภทงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)100.0096.170.002.180.000.000.000.000.000.000.000.000.00
6J สงม. (1.1.2) ระดับความสำเร็จการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี5.005.00ระดับ

: 100.00%
การจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วม100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.005.00
7J สงม. (1.1.3) ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำงบประมาณเพื่อเส้นเลือดฝอยที่บรรจุในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256830.0030.09ร้อยละ

: 100.30%
การจัดทำงบประมาณเพื่อเส้นเลือดฝอยที่บรรจุในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 100.000.000.000.000.000.000.000.000.0030.090.000.000.00
8J สงม. (1.2.1) ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ขนาดใหญ่ด้วยการบริหารความเสี่ยงและ การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ80.0062.22ร้อยละ

: 77.78%
การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณโครงการขนาดใหญ่100.0062.220.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
9J สงม. (1.3.1) ระดับความสำเร็จในการจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์ (Zero – Based Budgeting)5.005.00ระดับ

: 100.00%
โครงการจัดทำงบประมาณฐานศูนย์ (Zero – Based Budgeting) 100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.005.00
10J สงม. (1.3.2) ร้อยละความพึงพอใจของผู้สืบค้นข้อมูลด้านงบประมาณกรุงเทพมหานครผ่านทางเว็บไซต์80.0080.00ร้อยละ

: 100.00%
สำรวจความพึงพอใจของผู้สืบค้นข้อมูลด้านงบประมาณกรุงเทพมหานครผ่านทางเว็บไซต์100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0080.00
11KPI 7.4.2.1 : สัดส่วนงบกลางสำรองจ่ายทั่วไป2.001.50ร้อยละ

: 75.00%
โครงการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลาง100.000.000.001.500.000.000.000.000.000.000.000.000.00
12KPI 7.4.2.2 : สัดส่วนงบประมาณรายจ่ายลงทุน20.0020.37ไม่น้อยกว่าร้อยละ

: 101.85%
โครงการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลาง100.000.000.0020.370.000.000.000.000.000.000.000.000.00
13KPI 7.4.8.1 : มีการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลาง1.001.00ฉบับ

: 100.00%
โครงการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลาง100.000.000.001.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
14KPI 7.4.8.2 : มีการทบทวนหลักเกณฑ์ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามแนวคิดการจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์ (zero-based budgeting)1.001.00ฉบับ

: 100.00%
โครงการจัดทำงบประมาณฐานศูนย์ (Zero – Based Budgeting) 100.000.000.000.001.000.000.000.000.000.000.000.000.00
15KPI 7.4.8.3 : มีช่องทางเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี1.005.00ช่องทาง

: 500.00%
การจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วม100.000.000.000.000.000.005.000.000.000.000.000.000.00
16KPI 7.4.9.1 : มีการบริหารจัดการงบประมาณให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพื่อผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย1.001.00ฉบับ

: 100.00%
การจัดทำงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ100.000.000.001.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
17OKR 9.1.07 : รายการ/โครงการ ที่ผ่านการจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์40.002,509.00รายการ/โครงการ

: 6,272.50%
โครงการจัดทำงบประมาณฐานศูนย์ (Zero – Based Budgeting) 100.000.000.000.000.000.000.000.000.002,509.000.000.000.00
18OKR 9.1.08 : งบประมาณรายจ่ายที่ลดลงได้250.000.00ล้านบาท

: 0.00%
โครงการจัดทำงบประมาณฐานศูนย์ (Zero – Based Budgeting) 100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
19OKR 9.1.09 : จำนวนรายการ/โครงการเพื่อเส้นเลือดฝอย2,056.002,502.00รายการ/โครงการ

: 121.69%
การจัดทำงบประมาณเพื่อเส้นเลือดฝอยที่บรรจุในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 100.000.000.000.000.000.000.000.000.002,502.000.000.000.00
20OKR 9.1.10 : มูลค่ารายการ/โครงการเพื่อเส้นเลือดฝอย25,119,016,571.0027,078,782,120.00บาท

: 107.80%
การจัดทำงบประมาณเพื่อเส้นเลือดฝอยที่บรรจุในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 100.000.000.000.000.000.000.000.000.0027,078,782,120.000.000.000.00
21OKR 9.2.01 : จำนวนช่องทางในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดงบประมาณ5.005.00ช่องทาง

: 100.00%
การจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วม100.000.000.000.000.005.000.000.000.000.000.000.000.00
22OKR 9.2.02 : จำนวนคำตอบที่ได้รับจากประชาชน500.00555.00คำตอบ

: 111.00%
การจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วม100.000.000.000.000.00129.000.00163.00114.0020.0035.000.0094.00
23OKR 9.2.03 : จำนวนโครงการที่ผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน20.00158.00โครงการ

: 790.00%
การจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วม100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00158.000.000.00
24การจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (ชื่อตัววัดผลย่อย : ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์)(not set)0.00ค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์/หน่วยงาน

: 0.00%
กิจกรรมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร (ในเล่มแผนอยู่ในกิจกรรมการดำเนินการสำนักงานสีเขียวสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร)20.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
25ข้อมูลในระบบเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร (e-GP BMA) ถูกเปิดเผยอย่างครบถ้วน(not set)100.00ร้อยละ

: 0.00%
กิจกรรมการบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ในระบบเผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของกรุงเทพมหานคร (E-GP BMA)100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00100.00
26จำนวนความคิดเห็นของประชาชนที่มีส่วนร่วมในการกำหนดงบประมาณ กทม.(not set)641.00จำนวนความคิดเห็น

: 0.00%
กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี100.000.000.000.000.00336.00226.0038.000.000.0041.000.000.00
27จำนวนโครงการที่ผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน(not set)185.00โครงการ

: 0.00%
กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00185.00
28จำนวนช่องทางในการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการกำหนดงบประมาณ(not set)6.00ช่องทาง

: 0.00%
กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี100.000.000.000.000.006.000.000.000.000.000.000.000.00
29จำนวนรายการ/โครงการ เพื่อเส้นเลือดฝอย(not set)2,574.00รายการ/โครงการ

: 0.00%
กิจกรรมการจัดทำงบประมาณเพื่อเส้นเลือดฝอยที่บรรจุในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568100.000.000.000.000.000.000.000.000.002,574.000.000.000.00
30จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการประเมินในระดับทองแดง (ดี) (ชื่อตัววัดผลย่อย:ระดับการประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียวกรุงเทพมหานคร)(not set)0.00ร้อยละ

: 0.00%
กิจกรรมส่งเสริมการดำเนินงานตามเกณฑ์ การประเมินสำนักงานสีเขียวกรุงเทพมหานคร (Bangkok Green Office) (ในเล่มแผนอยู่ในกิจกรรมการดำเนินการสำนักงานสีเขียวสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร)25.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
31พัฒนาและปรับปรุงกระบวนงาน ข้อตกลงการให้บริการและการปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามกฎหมายด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน(not set)1.00ฉบับ

: 0.00%
กิจกรรมการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านงบประมาณกรุงเทพมหานคร100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.00
32มูลค่ารายการ/โครงการเพื่อเส้นเลือดฝอย(not set)29,359,819,461.00บาท

: 0.00%
กิจกรรมการจัดทำงบประมาณเพื่อเส้นเลือดฝอยที่บรรจุในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568100.000.000.000.000.000.000.000.000.0029,359,819,461.000.000.000.00
33ร้อยละของคนพิการที่ได้รับการจ้างงานจาก กทม. (not set)1.00ร้อยละ

: 0.00%
กิจกรรมการจ้างงานผู้พิการของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร70.000.000.001.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
34ร้อยละของจำนวนโครงการ/กิจกรรมที่รายงานผลการดำเนินงานได้ครบถ้วน (BMA Policy Tracking)(not set)10.00ร้อยละ

: 0.00%
กิจกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในระบบ BMA Policy Tracking10.000.000.0010.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
35ร้อยละของยานพาหนะกรุงเทพมหานครมีค่าควันดำไม่เกินกว่าที่กำหนด(not set)50.00ร้อยละ

: 0.00%
กิจกรรมนำรถราชการเข้าตรวจวัดมลพิษ (ในเล่มแผนอยู่ในกิจกรรมการดำเนินการสำนักงานสีเขียวสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร)50.000.0050.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
36ร้อยละของเรื่องทั้งหมดที่แจ้งผ่าน Traffy Fondue ได้รับการแก้ไข(not set)100.00ร้อยละ

: 0.00%
การดำเนินการผ่านระบบ Traffy Fondue อย่างมีประสิทธิภาพ100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00100.00
37ร้อยละของเรื่องทั้งหมดที่แจ้งผ่าน Traffy Fondue ได้รับการแก้ไข (not set)0.00ร้อยละ

: 0.00%
กิจกรรมการดำเนินการผ่านระบบ Traffy Fondue อย่างมีประสิทธิภาพ0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
38ร้อยละความสำเร็จของการติดตามและประเมินผลการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ประเภทงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ของหน่วยรับงบประมาณกรุงเทพมหานคร(not set)99.29ร้อยละ

: 0.00%
กิจกรรมการติดตามและประเมินผลการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ประเภทงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ของหน่วยรับงบประมาณกรุงเทพมหานคร 100.0099.290.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
39ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยในการแก้ไขปัญหา(not set)0.00ดาว

: 0.00%
กิจกรรมการดำเนินการผ่านระบบ Traffy Fondue อย่างมีประสิทธิภาพ0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
40ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยในการแก้ไขปัญหา (แจกแจงรายหน่วยงาน)(not set)4.73ระดับ

: 0.00%
การดำเนินการผ่านระบบ Traffy Fondue อย่างมีประสิทธิภาพ100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.004.73
41รายการ/โครงการ ที่ผ่านการจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์(not set)3,199.00รายการ/โครงการ

: 0.00%
กิจกรรมจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์ (Zero - Based Budgeting) 100.000.000.000.000.000.000.000.000.003,199.000.000.000.00
42สัดส่วนจำนวนเรื่องค้างต่อเรื่องร้องเรียนทั้งหมด(not set)100.00ร้อยละ

: 0.00%
การดำเนินการผ่านระบบ Traffy Fondue อย่างมีประสิทธิภาพ100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00100.00
43สัดส่วนจำนวนเรื่องที่ดำเนินการเสร็จสิ้นต่อเรื่องทั้งหมด(not set)100.00ร้อยละ

: 0.00%
การดำเนินการผ่านระบบ Traffy Fondue อย่างมีประสิทธิภาพ100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00100.00
44หน่วยงานที่มีการตรวจสอบสภาพยานพาหนะ และรายงานสถานะรายเดือน ผ่านระบบระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และระบบสารสนเทศการบริหาร (MIS) เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(not set)1.00หน่วยงาน

: 0.00%
กิจกรรมการตรวจสอบสภาพยานพาหนะและรายงานสถานะรายเดือนผ่านระบบระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และระบบสารสนเทศการบริหาร (MIS) เพื่อการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย100.000.000.000.000.000.001.000.000.000.000.000.000.00
45หน่วยงานที่มีการตรวจสอบสภาพยานพาหนะ และรายงานสถานะรายเดือนผ่าน "ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และระบบสารสนเทศการบริหาร (MIS) เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย" (R-การตรวจสอบสภาพยานพาหนะ และรายงานสถานะรายเดือนผ่าน "ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และระบบสารสนเทศการบริหาร (MIS) เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย")(not set)0.00รอบ/เดือน

: 0.00%
กิจกรรมตรวจสอบสภาพยานพาหนะ และรายงานสถานะรายเดือนผ่าน “ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และระบบสารสนเทศการบริหาร (MIS) เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย10.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
46องค์ประกอบ 2.3 ระดับความสำเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่น โปร่งใสคล่องตัว (not set)0.00ร้อยละ

: 0.00%
กิจกรรมการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่น โปร่งใส คล่องตัว100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
47องค์ประกอบที่ 2 : ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (Innovation Base)5.00131.00ระดับ

: 2,620.00%
การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน BD.BMA App ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น100.000.000.0010.0020.000.000.001.000.000.000.000.00100.00
48องค์ประกอบที่ 3.1 : ร้อยละความสําเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่นโปร่งใส คล่องตัว5.00280.00ระดับ

: 5,600.00%
จัดทำคำสั่งการใช้งานระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน100.000.000.000.0080.000.00100.00100.000.000.000.000.000.00
49องค์ประกอบที่ 3.2 : ความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม100.00287.45ร้อยละ

: 287.45%
กิจกรรมการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567100.00100.000.004.4317.680.0015.9120.420.000.0051.060.0077.95
50อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ)(not set)120.00ร้อยละ

: 0.00%
โครงการเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร 100.000.00110.0010.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00