| **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** | |
|
หน่วยนับ :ร้อยละ เป้าหมาย :100.00 ผลงาน :64.13 |
เบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ได้ ร้อยละ 10
เบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ได้ ร้อยละ 27
เบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ได้ ร้อยละ 47
เบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ได้ ร้อยละ 64.13 ข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 2564
(1) การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
แล้วเสร็จ (76.00% ) เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
: 30/09/2564 : งบประมาณหลังปรับโอน 343,742,929.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 260,513,790.14 บาท คิดเป็น 75.79 %
1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ งบประมาณ 129,244,300.00 เบิกจ่าย 99,255,409.54 บาท คิดเป็น 76.80 %
2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบประมาณ 37,840,100.00 เบิกจ่าย 23,654,693.11 บาท คิดเป็น 62.51 %
3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ งบประมาณ 67,166,938.00 เบิกจ่าย 54,990,540.24 บาท คิดเป็น 81.87 %
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณ 12,586,612.00 เบิกจ่าย 8,028,472.99 บาท คิดเป็น 63.79 %
5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- ค่าครุภัณฑ์ งบประมาณ 7,580,800.00 เบิกจ่าย 7,556,600.00 บาท คิดเป็น 99.68 %
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ 31,528,579.00 เบิกจ่าย 31,528,377.26 บาท คิดเป็น 100.00 %
5. หมวดเงินอุดหนุน งบประมาณ 32,564,000.00 เบิกจ่าย 18,754,010.00 บาท คิดเป็น 57.59 %
6. หมวดรายจ่ายอื่น งบประมาณ 25,231,600.00 เบิกจ่าย 16,745,687.00 บาท คิดเป็น 66.37 %
-
Print
| **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** | |
|
หน่วยนับ :ร้อยละ เป้าหมาย :100.00 ผลงาน :64.13 |
เบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ได้ ร้อยละ 10
เบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ได้ ร้อยละ 27
เบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ได้ ร้อยละ 47
เบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ได้ ร้อยละ 64.13 ข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 2564
(1) การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
แล้วเสร็จ (76.00% ) เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
: 30/09/2564 : งบประมาณหลังปรับโอน 343,742,929.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 260,513,790.14 บาท คิดเป็น 75.79 %
1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ งบประมาณ 129,244,300.00 เบิกจ่าย 99,255,409.54 บาท คิดเป็น 76.80 %
2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบประมาณ 37,840,100.00 เบิกจ่าย 23,654,693.11 บาท คิดเป็น 62.51 %
3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ งบประมาณ 67,166,938.00 เบิกจ่าย 54,990,540.24 บาท คิดเป็น 81.87 %
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณ 12,586,612.00 เบิกจ่าย 8,028,472.99 บาท คิดเป็น 63.79 %
5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- ค่าครุภัณฑ์ งบประมาณ 7,580,800.00 เบิกจ่าย 7,556,600.00 บาท คิดเป็น 99.68 %
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ 31,528,579.00 เบิกจ่าย 31,528,377.26 บาท คิดเป็น 100.00 %
5. หมวดเงินอุดหนุน งบประมาณ 32,564,000.00 เบิกจ่าย 18,754,010.00 บาท คิดเป็น 57.59 %
6. หมวดรายจ่ายอื่น งบประมาณ 25,231,600.00 เบิกจ่าย 16,745,687.00 บาท คิดเป็น 66.37 %
-
Print
| **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** | |
|
หน่วยนับ :ร้อยละ เป้าหมาย :100.00 ผลงาน :64.13 |
เบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ได้ ร้อยละ 10
เบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ได้ ร้อยละ 27
เบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ได้ ร้อยละ 47
เบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ได้ ร้อยละ 64.13 ข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 2564
(1) การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
แล้วเสร็จ (76.00% ) เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
: 30/09/2564 : งบประมาณหลังปรับโอน 343,742,929.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 260,513,790.14 บาท คิดเป็น 75.79 %
1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ งบประมาณ 129,244,300.00 เบิกจ่าย 99,255,409.54 บาท คิดเป็น 76.80 %
2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบประมาณ 37,840,100.00 เบิกจ่าย 23,654,693.11 บาท คิดเป็น 62.51 %
3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ งบประมาณ 67,166,938.00 เบิกจ่าย 54,990,540.24 บาท คิดเป็น 81.87 %
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณ 12,586,612.00 เบิกจ่าย 8,028,472.99 บาท คิดเป็น 63.79 %
5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- ค่าครุภัณฑ์ งบประมาณ 7,580,800.00 เบิกจ่าย 7,556,600.00 บาท คิดเป็น 99.68 %
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ 31,528,579.00 เบิกจ่าย 31,528,377.26 บาท คิดเป็น 100.00 %
5. หมวดเงินอุดหนุน งบประมาณ 32,564,000.00 เบิกจ่าย 18,754,010.00 บาท คิดเป็น 57.59 %
6. หมวดรายจ่ายอื่น งบประมาณ 25,231,600.00 เบิกจ่าย 16,745,687.00 บาท คิดเป็น 66.37 %
-
Print
| **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** | |
|
หน่วยนับ :ร้อยละ เป้าหมาย :100.00 ผลงาน :64.13 |
เบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ได้ ร้อยละ 10
เบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ได้ ร้อยละ 27
เบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ได้ ร้อยละ 47
เบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ได้ ร้อยละ 64.13 ข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 2564
(1) การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
แล้วเสร็จ (76.00% ) เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
: 30/09/2564 : งบประมาณหลังปรับโอน 343,742,929.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 260,513,790.14 บาท คิดเป็น 75.79 %
1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ งบประมาณ 129,244,300.00 เบิกจ่าย 99,255,409.54 บาท คิดเป็น 76.80 %
2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบประมาณ 37,840,100.00 เบิกจ่าย 23,654,693.11 บาท คิดเป็น 62.51 %
3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ งบประมาณ 67,166,938.00 เบิกจ่าย 54,990,540.24 บาท คิดเป็น 81.87 %
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณ 12,586,612.00 เบิกจ่าย 8,028,472.99 บาท คิดเป็น 63.79 %
5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- ค่าครุภัณฑ์ งบประมาณ 7,580,800.00 เบิกจ่าย 7,556,600.00 บาท คิดเป็น 99.68 %
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ 31,528,579.00 เบิกจ่าย 31,528,377.26 บาท คิดเป็น 100.00 %
5. หมวดเงินอุดหนุน งบประมาณ 32,564,000.00 เบิกจ่าย 18,754,010.00 บาท คิดเป็น 57.59 %
6. หมวดรายจ่ายอื่น งบประมาณ 25,231,600.00 เบิกจ่าย 16,745,687.00 บาท คิดเป็น 66.37 %
-
Print
| **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** | |
|
หน่วยนับ :ร้อยละ เป้าหมาย :100.00 ผลงาน :100.00 |
1.แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงาน 2.จัดทำบัญชีรายการข้อมูลของหน่วยงาน 3.กำหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4.จัดทำแผนพัฒนาข้อมูลของหน่วยงาน จัดส่งเอกสารตามขั้นตอนที่ 1 ให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ภายในเดือนธันวาคม 2563
5.จัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล 6. จัดทำพจนานุกรมข้อมูล จัดส่งเอกสารตามขั้นตอนที่ 2 ให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ภายในเดือนมีนาคม 2564
ขั้นตอนที่ 4 ดำเนินการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ และส่งหลักฐานให้ สยป. เรียบร้อยแล้ว
ความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการ มีขั้นตอนตามที่กำหนดไว้ดังนี้ 1. ดำเนินการตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 2. จัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) และพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) 3. ปรับปรุงข้อมูลให้มีคุณภาพและเป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ ตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 4. นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน โดยมีหลักฐานเป็นที่ประจักษ์และสามารถตรวจสอบได้ 5. ให้บริการหรือเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร
| **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** | |
|
หน่วยนับ :ร้อยละ เป้าหมาย :100.00 ผลงาน :100.00 |
1.แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงาน 2.จัดทำบัญชีรายการข้อมูลของหน่วยงาน 3.กำหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4.จัดทำแผนพัฒนาข้อมูลของหน่วยงาน จัดส่งเอกสารตามขั้นตอนที่ 1 ให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ภายในเดือนธันวาคม 2563
5.จัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล 6. จัดทำพจนานุกรมข้อมูล จัดส่งเอกสารตามขั้นตอนที่ 2 ให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ภายในเดือนมีนาคม 2564
ขั้นตอนที่ 4 ดำเนินการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ และส่งหลักฐานให้ สยป. เรียบร้อยแล้ว
ความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการ มีขั้นตอนตามที่กำหนดไว้ดังนี้ 1. ดำเนินการตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 2. จัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) และพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) 3. ปรับปรุงข้อมูลให้มีคุณภาพและเป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ ตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 4. นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน โดยมีหลักฐานเป็นที่ประจักษ์และสามารถตรวจสอบได้ 5. ให้บริการหรือเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร
| **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** | |
|
หน่วยนับ :ร้อยละ เป้าหมาย :100.00 ผลงาน :100.00 |
1.แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงาน 2.จัดทำบัญชีรายการข้อมูลของหน่วยงาน 3.กำหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4.จัดทำแผนพัฒนาข้อมูลของหน่วยงาน จัดส่งเอกสารตามขั้นตอนที่ 1 ให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ภายในเดือนธันวาคม 2563
5.จัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล 6. จัดทำพจนานุกรมข้อมูล จัดส่งเอกสารตามขั้นตอนที่ 2 ให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ภายในเดือนมีนาคม 2564
ขั้นตอนที่ 4 ดำเนินการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ และส่งหลักฐานให้ สยป. เรียบร้อยแล้ว
ความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการ มีขั้นตอนตามที่กำหนดไว้ดังนี้ 1. ดำเนินการตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 2. จัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) และพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) 3. ปรับปรุงข้อมูลให้มีคุณภาพและเป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ ตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 4. นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน โดยมีหลักฐานเป็นที่ประจักษ์และสามารถตรวจสอบได้ 5. ให้บริการหรือเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร
| **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน **** | |
|
หน่วยนับ :ร้อยละ เป้าหมาย :100.00 ผลงาน :100.00 |
1.แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงาน 2.จัดทำบัญชีรายการข้อมูลของหน่วยงาน 3.กำหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4.จัดทำแผนพัฒนาข้อมูลของหน่วยงาน จัดส่งเอกสารตามขั้นตอนที่ 1 ให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ภายในเดือนธันวาคม 2563
5.จัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล 6. จัดทำพจนานุกรมข้อมูล จัดส่งเอกสารตามขั้นตอนที่ 2 ให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ภายในเดือนมีนาคม 2564
ขั้นตอนที่ 4 ดำเนินการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ และส่งหลักฐานให้ สยป. เรียบร้อยแล้ว
ความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการ มีขั้นตอนตามที่กำหนดไว้ดังนี้ 1. ดำเนินการตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 2. จัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) และพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) 3. ปรับปรุงข้อมูลให้มีคุณภาพและเป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ ตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 4. นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน โดยมีหลักฐานเป็นที่ประจักษ์และสามารถตรวจสอบได้ 5. ให้บริการหรือเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร