ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม : 50360000-3546

สำนักงานเขตจอมทอง : (2563)

77

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 77

นายภานุ ไชยเพชร

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100

หลักการและเหตุผล

การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของสำนักงานเขตมีประสิทธิภาพ

50360800/50360800

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของกรุงเทพมหานครเป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่กำหนดไว้

เป้าหมายของโครงการ

แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2563

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
๗.๔.๑.๓ กรุงเทพมหานครสามารถรักษาวินัยทางการเงินการคลังทั้งในระยะสั้นและ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-29)

100.00

เงินงบประจำปีหลังปรับโอน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 เป็นเงิน 180,977,063 บาท จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริงสะสม สิ้น กันยายน 2563 เป็นเงิน 140,741,191.69 คิดเป็นร้อลละ 77.767

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 52.00 (2020-08-26)

52.00

งบประมาณหลังปรับโอน 165,773,330 เบิกจ่าย 86,783,726.76 เบิกจ่ายแล้วคิดเป็นร้อยละ 52.35 คงเหลืองบประมาณเป็นเงิน 78,989,603.24

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 47.00 (2020-07-29)

47.00

งบประมาณหลังปรับโอน 166,420,130.00 เบิกจ่าย 78,532,153.45 เบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ 47.19 คงเหลือ 87,887,976.55

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 38.00 (2020-06-26)

38.00

26/06/2563 : งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 166,394,130 เบิกจ่าย 73,164,141.62 เบิกจ่ายแล้วคิดเป็นร้อยละ 43.97 คงเหลืองบประมาณเป็นเงิน 93,229,988.38

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-06-01)

40.00

01/06/2563 : งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 166,394,13 เบิกจ่าย 67,359,596,38 เบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ 40.48 คงเหลืองบบประมาณเป็นเงิน 99,034,533.62

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-04-30)

35.00

30/04/2563 : งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 166,394.130 บาท เบิกจ่าย 59,373,423.57 บาท เบิกจ่ายแล้วคิดเป็นร้อยละ 35.68 คงเหลืองบประมาณเป็นเงิน 107,020,706.43 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 28.33 (2020-03-27)

28.33

27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.63 (2020-02-28)

20.63

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.48 (2020-01-30)

15.48

30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.75 (2019-12-27)

8.75

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 3.26 (2019-11-25)

3.26

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.17 (2019-10-28)

1.17

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบการทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรทุกปีงบประมาณ พ.ศ.2563ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ
:32.00%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบการทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรทุกปีงบประมาณ พ.ศ.2563ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ
:54.00%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบการทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรทุกปีงบประมาณ พ.ศ.2563ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ
:77.00%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบการทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรทุกปีงบประมาณ พ.ศ.2563ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ
:100.00%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50360000-3546

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50360000-3546

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5036-1033

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 77.77

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
8.75

100 / 100
2
28.33

100 / 100
3
43.97

100 / 100
4
77.77

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **