| 41 | ร้อยละของยานพาหนะกรุงเทพมหานครมีค่าควันดำไม่เกินกว่าที่กำหนด (** ค่าลาสุด **) |  | กิจกรรมนำรถราชการเข้าตรวจวัดมลพิษ (ในเล่มแผนอยู่ในกิจกรรมการดำเนินการสำนักงานสีเขียวสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร) ( 50.00% ) | 100.00 | 50.00 | 50.00 |
| 42 | ร้อยละของเรื่องทั้งหมดที่แจ้งผ่าน Traffy Fondue ได้รับการแก้ไข |  | การดำเนินการผ่านระบบ Traffy Fondue อย่างมีประสิทธิภาพ ( 125.00% ) | 80.00 | 100.00 | 125.00 |
| 43 | ร้อยละของเรื่องทั้งหมดที่แจ้งผ่าน Traffy Fondue ได้รับการแก้ไข (** ค่าลาสุด **) |  | กิจกรรมการดำเนินการผ่านระบบ Traffy Fondue อย่างมีประสิทธิภาพ ( 0% ) | 80.00 | 0.00 | 0.00 |
| 44 | ร้อยละความสำเร็จของการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ประเภทงบลงทุนในภาพรวม (** ค่าลาสุด **) |  | กิจกรรมติดตามประเมินผลการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ประเภทงบลงทุนในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร
( 10.87% ) | 92.00 | 10.00 | 10.87 |
| 45 | ร้อยละความสำเร็จของการติดตามและประเมินผลการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ประเภทงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ของหน่วยรับงบประมาณกรุงเทพมหานคร |  | กิจกรรมการติดตามและประเมินผลการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ประเภทงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ของหน่วยรับงบประมาณกรุงเทพมหานคร
( 107.92% ) | 92.00 | 99.29 | 107.92 |
| 46 | ร้อยละความสำเร็จของการทบทวนแผนงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลางของกรุงเทพมหานคร (** ค่าลาสุด **) |  | กิจกรรมการทบทวนแผนงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลางของกรุงเทพมหานคร ( 0% ) | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47 | ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยในการแก้ไขปัญหา (** ค่าลาสุด **) |  | กิจกรรมการดำเนินการผ่านระบบ Traffy Fondue อย่างมีประสิทธิภาพ ( 0% ) | 4.20 | 0.00 | 0.00 |
| 48 | ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยในการแก้ไขปัญหา (แจกแจงรายหน่วยงาน) |  | การดำเนินการผ่านระบบ Traffy Fondue อย่างมีประสิทธิภาพ ( 118.25% ) | 4.00 | 4.73 | 118.25 |
| 49 | รายการ/ โครงการ ที่ผ่านการจัดทำงบประมาณฐานศูนย์ที่บรรจุในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ (** ค่าลาสุด **) |  | กิจกรรมการจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์ (Zero – Based Budgeting) ( 0.37% ) | 2,700.00 | 10.00 | 0.37 |
| 50 | รายการ/โครงการ ที่ผ่านการจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์ |  | กิจกรรมจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์ (Zero - Based Budgeting)
( 127.96% ) | 2,500.00 | 3,199.00 | 127.96 |
| 51 | สัดส่วนจำนวนเรื่องค้างต่อเรื่องร้องเรียนทั้งหมด |  | การดำเนินการผ่านระบบ Traffy Fondue อย่างมีประสิทธิภาพ ( 125.00% ) | 80.00 | 100.00 | 125.00 |
| 52 | สัดส่วนจำนวนเรื่องที่ดำเนินการเสร็จสิ้นต่อเรื่องทั้งหมด |  | การดำเนินการผ่านระบบ Traffy Fondue อย่างมีประสิทธิภาพ ( 125.00% ) | 80.00 | 100.00 | 125.00 |
| 53 | หน่วยงานที่มีการตรวจสอบสภาพยานพาหนะ และรายงานสถานะรายเดือน ผ่านระบบระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และระบบสารสนเทศการบริหาร (MIS) เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย |  | กิจกรรมการตรวจสอบสภาพยานพาหนะและรายงานสถานะรายเดือนผ่านระบบระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และระบบสารสนเทศการบริหาร (MIS) เพื่อการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ( 0% ) | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 54 | หน่วยงานที่มีการตรวจสอบสภาพยานพาหนะ และรายงานสถานะรายเดือนผ่าน "ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และระบบสารสนเทศการบริหาร (MIS) เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย"
(R-การตรวจสอบสภาพยานพาหนะ และรายงานสถานะรายเดือนผ่าน "ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และระบบสารสนเทศการบริหาร (MIS) เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย") (** ค่าลาสุด **) |  | กิจกรรมตรวจสอบสภาพยานพาหนะ และรายงานสถานะรายเดือนผ่าน “ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และระบบสารสนเทศการบริหาร (MIS) เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ( 0% ) | 24.00 | 0.00 | 0.00 |
| 55 | องค์ประกอบ 2.3 ระดับความสำเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่น โปร่งใสคล่องตัว (** ค่าลาสุด **) |  | กิจกรรมการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่น โปร่งใส คล่องตัว ( 0% ) | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 56 | องค์ประกอบที่ 2 : ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (Innovation Base) (** ค่าลาสุด **) |  | การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน BD.BMA App ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ( 131.00% ) | 100.00 | 131.00 | 131.00 |
| 57 | องค์ประกอบที่ 3.1 : ร้อยละความสําเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่นโปร่งใส คล่องตัว (** ค่าลาสุด **) |  | จัดทำคำสั่งการใช้งานระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน ( 280.00% ) | 100.00 | 280.00 | 280.00 |
| 58 | องค์ประกอบที่ 3.2 : ความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (** ค่าลาสุด **) |  | กิจกรรมการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ( 287.45% ) | 100.00 | 287.45 | 287.45 |
| 59 | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) (** ค่าลาสุด **) |  | โครงการเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
( 0% ) | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 60 | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) (** ค่าลาสุด **) |  | กิจกรรมการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไว้เบิกเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 (แบบไม่มีหนี้ผูกพัน) ของหน่วยรับงบประมาณกรุงเทพมหานคร ( 0% ) | 0.00 | 10.00 | 0.00 |