ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : 2564 ของหน่วยงาน : 50430000

Home Home SED

๑.๑ - ปลอดมลพิษ

(1) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย
[มิติที่ 1 : ]

๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ
ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
33.00

100 / 100
3
60.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

โครงการสนับสนุนตัวชี้วัดงานประจำสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

โครงการสนับสนุนตัวชี้วัดงานประจำสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

โครงการสนับสนุนตัวชี้วัดงานประจำสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

โครงการสนับสนุนตัวชี้วัดงานประจำสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

(2) 4. ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงานงบประมาณ ทรัพยากรบุคคลและการให้บริการประชาขนหรือหน่วยงานของรัฐเพื่อนำไปสู่ระบบราชการ 4.0 (Innovation Base)
[มิติที่ 3 : ]

๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
4. ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงานงบประมาณ ทรัพยากรบุคคลและการให้บริการประชาขนหรือหน่วยงานของรัฐเพื่อนำไปสู่ระบบราชการ 4.0 (Innovation Base)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :10.00

ผลงาน :6.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00

100 / 100
2
4.00

100 / 100
3
6.00

0 / 0
4
10.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ชี้แจงแนวทางการดำเนินการพร้อมเวียนแจ้งให้ทุกฝ่ายทราบ โดยให้ทุกส่วนราชการนำเสนอแนวคิดเพื่อจัดทำโครงการนวัตกรรมเข้าที่ประชุมเพื่อคัดเลือกหัวข้อในการดำเนินการ ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาคัดเลือกแนวคิด จำนวน 2 เรื่องและมอบฝ่ายที่ได้รับการคัดเลือกจัดทำรายละเอียดนำเสนอประชุมในครั้งต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ที่ประชุมได้พิจารณาคัดเลือกแนวคิด จำนวน 1 เรื่องและมอบฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ จัดทำข้อมูลรายละเอียดตามแบบฟอร์มที่ 1-4 พร้อม clip vdo และได้ทำหนังสือจัดส่งข้อมูลตามแบบฟอร์มดังกล่าว ส่งสกก. ในวันที่ 15 มกราคม 2564 - จัดทำโครงการนวัตกรรมเสนอคณะกรรมการพิจารณา ในวันที่ 8 และ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ,จัดทำโครงการนวัตกรรมฯพร้อมเสนอผู้บริหารลงนาม ส่ง สกก. เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 - สำรวจข้อมูลผู้สูงอายุจากการลงพื้นที่กับข้อมูลในระบบทะเบียนราษฎร์ ของผู้สูงอายุ (95 ปี)โดยมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน ดำเนินการเดือน ธันวาคม 2563 – กุมภาพันธ์ 2564 และลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ 95 ปีขึ้นไปในพื้นที่เขต จำนวน 85 คน - ให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ราย (อายุ 96 ปี) โดยจัดรถให้บริการ รับ-ส่ง ถึงบ้าน - ดำเนินการจัดทำแอปพลิเคชั่น LINE Official Account พร้อมจัดทำรายละเอียด และกำหนด Admin ในการดูแลรับผิดชอบ ดำเนินการเดือน มกราคม - มีนาคม 2564 1.จัดทำแอปพลิเคชั่น LINE Official Account :กลุ่มเครือข่าย LINE Official Account คันนายาวห่วงใย 2. สมาชิกของกลุ่ม จำนวน 90 คน 3. เครือข่ายประกอบด้วย ผู้สูงอายุ (95 ปีขึ้นไป) หรือผู้ดูแลผู้สูงอายุ เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารสุข 69 คันนายาว เป็นแอดมินในการตอบข้อซักถามต่างๆ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ดำเนินการสร้างฐานข้อมูลผู้สูงอายุ (95 ปีขึ้นไป) รูปแบบ MS Access เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดรายละเอียดของข้อมูลที่จะต้องนำเข้าสู่ระบบในโปรแกรม Ms-Access ดำเนินการเดือน กุมภาพันธ์-เมษายน 2564 โดยปรับปรุงข้อมูลทะเบียนราษฎร์และทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชนผู้สูงอายุ 95 ปีขึ้นไปให้เป็นปัจจุบัน และจัดเก็บข้อมูลผู้สูงอายุ 95 ปีขึ้นไป ที่เป็นปัจจุบันแล้วเข้าสู่ระบบในโปรแกรม Ms-Access

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ต่อการดำเนินชีวิตในมิติเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพและสภาพแวดล้อม ดำเนินการ เดือน กุมภาพันธ์ 2563 - กันยายน 2564 เช่น ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพในช่วงการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) - ลงเยี่ยมผู้สูงอายุ 95 ปีขึ้นไปตามฐานข้อมูล 1. ให้ความช่วยเหลือตามความต้องการของผู้สูงอายุ 2. ลงพื้นที่เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในด้านต่างๆ + สำนักงานเขตร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 69 คันนายาว ตรวจสุขภาพเบื้องต้นและจัดทำประวัติสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุ + ให้คำแนะนำการรักษาสุขภาพ โภชนาการและการออกกำลังกาย + ให้คำแนะนำอื่นๆ เช่น การขอรับสวัสดิการต่างๆ การจัดสภาพแวดล้อมในบ้านและบริเวณรอบๆ บ้าน การจัดการเกี่ยวกับทรัพย์สิน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

(3) 5.1 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
[มิติที่ 4 : ]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
5.1 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :96.78

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
12.00

100 / 100
2
31.92

100 / 100
3
54.04

0 / 0
4
96.78

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการปฏิบัติงาน - งบประมาณหลังปรับโอน 264,339,600 บาท - ยอดเบิกจ่ายทั้งสิ้น 32,092,173.23 บาท - งบประมาณคงเหลือ 232,247,426.77 - สามารถเบิกจ่ายงบประมาณ ได้ ร้อยละ 12

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการปฏิบัติงาน - งบประมาณหลังปรับโอน 264,339,600 บาท - ยอดเบิกจ่ายทั้งสิ้น 84,378,838.97 บาท - งบประมาณคงเหลือ 179,961,216.03 - สามารถเบิกจ่ายงบประมาณ ได้ ร้อยละ 31.92

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการปฏิบัติงาน - งบประมาณหลังปรับโอน 264,339,600 บาท - ยอดเบิกจ่ายทั้งสิ้น 142,860,210.04 บาท - งบประมาณคงเหลือ 121,479,389.96 - สามารถเบิกจ่ายงบประมาณ ได้ ร้อยละ 54.04

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ผลการเบิกจ่ายภาพรวมงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 29 กันยายน 2564 คิดเป็นร้อยละ 96.78 - งบประมาณรายจ่ายหลังปรับโอน เป็นเงิน 146,831,882 บาท - งบประมาณเบิกจ่าย เป็นเงิน 142,118,170.36 บาท - งบประมาณคงเหลือ เป็นเงิน 4,713,711.64 บาท (เป็นยอดเงินกันเบิกเหลือมปี)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

(4) 5.2 ความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ
[มิติที่ 4 : ]

๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
5.2 ความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :10.00

ผลงาน :10.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00

100 / 100
2
4.00

100 / 100
3
8.00

0 / 0
4
10.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลของเขตคันนายาว พร้อมจัดทำบัญชีฐานข้อมูลของหน่วยงานและประชุมคณะทำงานกำกับข้อมูลระดับหน่วยงานเพื่อคัดเลือกข้อมูลนำไปพัฒนาเป็นฐานข้อมูลเขต และจัดทำหนังสือส่งสยป. ภายในกำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 1 ครบถ้วน พร้อมส่งเอกสารหลักฐานจากการดำเนินการ ให้สยป.ตามหนังสือที่ กท 8001/8668 ลว. 28 ธันวาคม 2563 และได้ดำเนินการลงข้อมูล Data Catalog ในระบบ จำนวน 22 File ตามบัญชีรายการข้อมูล(เอกสารหมายเลข 4) - รักษาสถานภาพฐานข้อมูล (ปรับปรุงข้อมูล)ทุกเดือน - ได้ดำเนินการลงข้อมูล Meta Data ในระบบ ตามบัญชีรายการข้อมูล(เอกสารหมายเลข 5)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- รักษาสถานภาพฐานข้อมูลของหน่วยงานโดยมีการนำเข้าและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน - ดำเนินการในขั้นตอนที่ 4 การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน โดยนำข้อมูลตามตารางที่ 23 (ข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน) ไปนำเข้าโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล และนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานเขตคันนายาว โดยสามารถค้นหาและนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ดำเนินการขั้นตอนที่ 5 การให้บริการหรือเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานของกรุงเทพมหานครและ/หรือหน่วยงานภายนอกด้วยระบบออนไลน์ และ/หรือมีการเผยแพร่ต่อสาธารณะบนเว็บไซต์ http: //data.bangkok.go.th และเว็บไซต์ของสำนักงานเชตคันนายาว http://www.bangkok.go.th/khannayao

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด