ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : 2564 ของหน่วยงาน : 21000000

Home Home SED

๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

(1) ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ]

๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :0.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.60

100 / 100
2
56.00

95 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

มีโครงการ จำนวน 3โครงการ และกิจกรรม จำนวน 1 กิจกรรม ที่สนับสนุนตัวชี้วัด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

โดยมีโครงการ จำนวน 4โครงการ และกิจกรรม จำนวน 2 กิจกรรม ที่สนับสนุนตัวชี้วัด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

(2) ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
[มิติที่ 4 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :0.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
20.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ทุกส่วนราชการมีการเสนอความคิดเห็นในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน รวม 27 คน อยู่ระหว่างพิจารณากำหนดโครงการ/กิจกรรมที่จะนำเสนอคณะกรรมการพิจารณา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดประชุมคณะทำงานการดำเนินการตามตัวชี้วัดความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 ซึ่งมติที่ประชุมมอบหมายให้ส่วนราชการดำเนินการ ดังนี้ 1.มอบหมาย กบพ. กสศ. จัดทำแผนย่อยของแต่ละระบบโดยระยะเวลาจะต้องไม่เกินวันที่ 15 มิถุนายน 2564 และนำเสนอที่ประชุมครั้งต่อไป 2.มอบหมาย กบพ. กสศ. ดำเนินการทดสอบระบบเมื่อดำเนินการพัฒนาเสร็จสิ้นแล้ว 3.มอบหมาย กคพ. ประสาน กบพ. ดำเนินการใช้ระบบหนังสือเวียนสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (D.O.D. BMA) และประสาน กสศ. ดำเนินการนำข้อมูลในระบบ EGP มาบรรจุไว้ในระบบติดตามและประเมินสถานการณ์ภายใน สยป. 4.มอบหมาย สก.สยป. ตรวจสอบกระบวนการหลังจากกระบวนการทดสอบระบบเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการจัดทำระบบเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานระบบต่าง ๆ ผ่าน Google Form และได้มีหนังสือสำนักงานเลขานุการ ด่วนที่สุด ที่ กท 0501/1477 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564 เวียนแจ้งส่วนราชการในสังกัดสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ให้ดำเนินการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อมุ่งสู่การเป็น Smart Department ภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่า มีความพึงพอใจร้อยละ 81.25 และเป็นไปเป้าหมายตามตัวชี้วัดโครงการฯ รายละเอียดตามแบบสอบถามฯ ที่แนบ และจัดทำกรอบแนวทางการจัดทำแบบสำรวจผลการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ (แบบฟอร์มที่ 5) และเอกสารประกอบโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อส่งให้สำนักงาน ก.ก. เรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(3) ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
[มิติที่ 4 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :0.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
20.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ทุกส่วนราชการมีการเสนอความคิดเห็นในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน รวม 27 คน อยู่ระหว่างพิจารณากำหนดโครงการ/กิจกรรมที่จะนำเสนอคณะกรรมการพิจารณา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดประชุมคณะทำงานการดำเนินการตามตัวชี้วัดความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 ซึ่งมติที่ประชุมมอบหมายให้ส่วนราชการดำเนินการ ดังนี้ 1.มอบหมาย กบพ. กสศ. จัดทำแผนย่อยของแต่ละระบบโดยระยะเวลาจะต้องไม่เกินวันที่ 15 มิถุนายน 2564 และนำเสนอที่ประชุมครั้งต่อไป 2.มอบหมาย กบพ. กสศ. ดำเนินการทดสอบระบบเมื่อดำเนินการพัฒนาเสร็จสิ้นแล้ว 3.มอบหมาย กคพ. ประสาน กบพ. ดำเนินการใช้ระบบหนังสือเวียนสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (D.O.D. BMA) และประสาน กสศ. ดำเนินการนำข้อมูลในระบบ EGP มาบรรจุไว้ในระบบติดตามและประเมินสถานการณ์ภายใน สยป. 4.มอบหมาย สก.สยป. ตรวจสอบกระบวนการหลังจากกระบวนการทดสอบระบบเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการจัดทำระบบเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานระบบต่าง ๆ ผ่าน Google Form และได้มีหนังสือสำนักงานเลขานุการ ด่วนที่สุด ที่ กท 0501/1477 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564 เวียนแจ้งส่วนราชการในสังกัดสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ให้ดำเนินการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อมุ่งสู่การเป็น Smart Department ภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่า มีความพึงพอใจร้อยละ 81.25 และเป็นไปเป้าหมายตามตัวชี้วัดโครงการฯ รายละเอียดตามแบบสอบถามฯ ที่แนบ และจัดทำกรอบแนวทางการจัดทำแบบสำรวจผลการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ (แบบฟอร์มที่ 5) และเอกสารประกอบโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อส่งให้สำนักงาน ก.ก. เรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(4) ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
[มิติที่ 4 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :0.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
20.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ทุกส่วนราชการมีการเสนอความคิดเห็นในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน รวม 27 คน อยู่ระหว่างพิจารณากำหนดโครงการ/กิจกรรมที่จะนำเสนอคณะกรรมการพิจารณา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดประชุมคณะทำงานการดำเนินการตามตัวชี้วัดความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 ซึ่งมติที่ประชุมมอบหมายให้ส่วนราชการดำเนินการ ดังนี้ 1.มอบหมาย กบพ. กสศ. จัดทำแผนย่อยของแต่ละระบบโดยระยะเวลาจะต้องไม่เกินวันที่ 15 มิถุนายน 2564 และนำเสนอที่ประชุมครั้งต่อไป 2.มอบหมาย กบพ. กสศ. ดำเนินการทดสอบระบบเมื่อดำเนินการพัฒนาเสร็จสิ้นแล้ว 3.มอบหมาย กคพ. ประสาน กบพ. ดำเนินการใช้ระบบหนังสือเวียนสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (D.O.D. BMA) และประสาน กสศ. ดำเนินการนำข้อมูลในระบบ EGP มาบรรจุไว้ในระบบติดตามและประเมินสถานการณ์ภายใน สยป. 4.มอบหมาย สก.สยป. ตรวจสอบกระบวนการหลังจากกระบวนการทดสอบระบบเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการจัดทำระบบเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานระบบต่าง ๆ ผ่าน Google Form และได้มีหนังสือสำนักงานเลขานุการ ด่วนที่สุด ที่ กท 0501/1477 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564 เวียนแจ้งส่วนราชการในสังกัดสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ให้ดำเนินการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อมุ่งสู่การเป็น Smart Department ภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่า มีความพึงพอใจร้อยละ 81.25 และเป็นไปเป้าหมายตามตัวชี้วัดโครงการฯ รายละเอียดตามแบบสอบถามฯ ที่แนบ และจัดทำกรอบแนวทางการจัดทำแบบสำรวจผลการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ (แบบฟอร์มที่ 5) และเอกสารประกอบโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อส่งให้สำนักงาน ก.ก. เรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(5) ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
[มิติที่ 4 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :0.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
20.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ทุกส่วนราชการมีการเสนอความคิดเห็นในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน รวม 27 คน อยู่ระหว่างพิจารณากำหนดโครงการ/กิจกรรมที่จะนำเสนอคณะกรรมการพิจารณา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดประชุมคณะทำงานการดำเนินการตามตัวชี้วัดความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 ซึ่งมติที่ประชุมมอบหมายให้ส่วนราชการดำเนินการ ดังนี้ 1.มอบหมาย กบพ. กสศ. จัดทำแผนย่อยของแต่ละระบบโดยระยะเวลาจะต้องไม่เกินวันที่ 15 มิถุนายน 2564 และนำเสนอที่ประชุมครั้งต่อไป 2.มอบหมาย กบพ. กสศ. ดำเนินการทดสอบระบบเมื่อดำเนินการพัฒนาเสร็จสิ้นแล้ว 3.มอบหมาย กคพ. ประสาน กบพ. ดำเนินการใช้ระบบหนังสือเวียนสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (D.O.D. BMA) และประสาน กสศ. ดำเนินการนำข้อมูลในระบบ EGP มาบรรจุไว้ในระบบติดตามและประเมินสถานการณ์ภายใน สยป. 4.มอบหมาย สก.สยป. ตรวจสอบกระบวนการหลังจากกระบวนการทดสอบระบบเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการจัดทำระบบเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานระบบต่าง ๆ ผ่าน Google Form และได้มีหนังสือสำนักงานเลขานุการ ด่วนที่สุด ที่ กท 0501/1477 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564 เวียนแจ้งส่วนราชการในสังกัดสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ให้ดำเนินการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อมุ่งสู่การเป็น Smart Department ภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่า มีความพึงพอใจร้อยละ 81.25 และเป็นไปเป้าหมายตามตัวชี้วัดโครงการฯ รายละเอียดตามแบบสอบถามฯ ที่แนบ และจัดทำกรอบแนวทางการจัดทำแบบสำรวจผลการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ (แบบฟอร์มที่ 5) และเอกสารประกอบโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อส่งให้สำนักงาน ก.ก. เรียบร้อยแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(6) 5.1 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
[มิติที่ 5 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
5.1 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :6.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
6.00

100 / 100
2
0.00

80 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

งบประมาณ รวม 719,448,290.-บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 43,190,923.-บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(7) 5.1 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
[มิติที่ 5 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
5.1 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :6.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
6.00

100 / 100
2
0.00

80 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

งบประมาณ รวม 719,448,290.-บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 43,190,923.-บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(8) 5.1 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
[มิติที่ 5 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
5.1 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :6.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
6.00

100 / 100
2
0.00

80 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

งบประมาณ รวม 719,448,290.-บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 43,190,923.-บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(9) 5.1 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
[มิติที่ 5 : ]

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
5.1 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :6.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
6.00

100 / 100
2
0.00

80 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

งบประมาณ รวม 719,448,290.-บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 43,190,923.-บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

(10) 5.2 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือให้บริการ
[มิติที่ 5 : ]

๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
5.2 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือให้บริการ

หน่วยนับ :ระดับ

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานกำกับข้อมูลระดับหน่วยงานของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการจัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลและจัดทำพจนานุกรมข้อมูล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการนำเข้าข้อมูลการให้บริการด้านดิจิทัลและเอกสารหลักฐานในขั้นตอนที่ 4 ในระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 5.2 เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

นำเข้าข้อมูลการให้บริการด้านดิจิทัลในระบบข้อมูลเปิดภาครัฐของกรุงเทพมหานคร เพื่อเป้นการให้บริการข้อมูลแก่่หน่วบงานภายนอกด้วยระบบออนไลน์ ที่ http://data.bangkok.go.th/

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด